您好,出現負數的情況在電子稅務局無法線上申報,需要去柜臺
您好,老師,請問:客戶本月銀行匯款方式匯款為232990,本月開票為415990,剩余183000為上月的預付款,這第一筆筆分錄如何做?第二筆是上月183000這一筆做錯了,做成借 銀行存款 貸主營業務收入收入,應交稅金-應交增值稅-銷項稅額了,做錯的這一筆應該如何沖紅調整,我先做第一筆還是先做第二筆沖紅調整呀?望老師多多指點。
老師,小規模納稅人本月做了專票未開發票收入,但是第一欄第二欄都填了怎么辦。
2021年第四季度因有未開票收入且已經進行申報了,那2022年一月補開的部分未開票收入怎么做賬務處理,還有部門未開票收入沒有開票又怎么處理呢?
因為上月有一筆未開票收入,本月開了票,做了未開票沖紅,但是第二行的金額比第一行大,保存不起,怎么辦?
個稅退稅手續費申報未開票收入時,附表一填了這個收入,但主表銷售額本月數第二行不包含個稅退稅手續費收入 第一行包含 導致第一二行銷售額不一樣 這樣可以么
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝