你這個是不能稅前扣除的。
老師你好!公司可以租老板的車,然后把車輛保險費稅前扣除嗎?
老師好,請問老板的車租給公司加郵費的發票開車牌號就可以稅前扣除,對嗎?
老師你好,公司借老板的車給老板加油的發票可以稅前扣除嗎?
老師,你好,公司借老板的車的停車費可以稅前抵扣嗎
老師好,請問老板的車租給公司,每年公司付租金一萬元,車的加油費.修理費還可以作為公司的費用稅前扣除嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那像這種要怎么才能稅前扣除呢?
需要簽訂租車合同,代開租車發票才可以。
老師,什么叫代開租車發票
就是你們給老板租車費,老板去稅務局開發票。
那以個人名義去開稅局代開發票要交稅嗎?交幾個點的稅
需要交20%的個人所得稅。
好的,那如果是以公司的名義買的車的加油費,后期的保養費可以稅前扣除嗎
對,這些沒問題都可以扣除。
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。