你好,福利費個人建議是先計提,然后再做支付處理?
老師,公司廚房買的鍋碗瓢盆用具,會計分錄怎么做?直接是: 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 還是: 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費
為什么計提福利費要 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 袋銀行存款,不能直接借管理費用-福利費 袋銀行存款
老師,福利費需要計提嗎?還是直接計管理費用福利費,貸銀行存款
節(jié)日福利費,借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費用-福利費,貸銀行存款。為什么不可省略中間計提那步。
請問老師,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費。為什么要計提?為什么不可以直接寫借管理費用 貸銀行存款?
個稅年終匯算清繳時老師說。收入總額,其中的勞務(wù)報酬所得按照80%算。 但勞務(wù)報酬公司不是都會代扣代繳減20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A還是B的80%
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補(bǔ)請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
那發(fā)票沒有收到做了借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票了怎么做分錄呢?
是借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款嗎
你好,還是福利費的問題嗎?
不是,我是收到對方給我們開的租金發(fā)票
你好,先付款,后收到租金發(fā)票,這個租金是好幾個月的租金嗎?
一個月的,我們付了款他們只開了一部分發(fā)票,現(xiàn)在又補(bǔ)開
你好,收到發(fā)票了 借:管理費用等科目,貸:預(yù)付賬款
不是計成本嗎,我們租的設(shè)備對方給我們開發(fā)票,我們這個設(shè)備轉(zhuǎn)租出去開的發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入了
你好,取得的發(fā)票是你單位的成本??
那哪些是成本?我們租設(shè)備再轉(zhuǎn)租這是我們的業(yè)務(wù)
你好,租設(shè)備再轉(zhuǎn)租,成本就是設(shè)備的租金支出?
那就是計主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款是對的是不
你好,是的,是這樣的
那我們購買刻章的印模材料計入庫存商品嗎?因為還要加工,這些分錄都咋做呢
你好,這里的印模材料,是你們加工產(chǎn)品需要的? 你之前不是說你們是:租設(shè)備再轉(zhuǎn)租? 嗎?
這是另一個啦嘿嘿 ,刻章服務(wù)公司,購買的材料,然后加工成公章財務(wù)章等那種,買的材料做庫存商品嗎,還是原材料
那刻完后收的費用做銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入這樣嗎,那主營業(yè)務(wù)成本啥時候用
你好,需要計入原材料 請做到前后問題具有關(guān)聯(lián)性,好嗎?
好的下次注意 那買回的印模借原材料貸銀行存款 制作借庫存商品貸原材料 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這完成一個章是這么做賬務(wù)處理嗎要這么多嗎
制作的時候,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 完工,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本