你好,借管理費用,福利費貸應(yīng)付福利費,借應(yīng)付福利費貸銀行存款。
老師,公司廚房買的鍋碗瓢盆用具,會計分錄怎么做?直接是: 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 還是: 借:應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付福利費
公司團(tuán)拜會餐費是直接 管理費用——福利費 銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等 哪一種是對的,我是直接做的第一種
為什么計提福利費要 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 袋銀行存款,不能直接借管理費用-福利費 袋銀行存款
節(jié)日福利費,借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費用-福利費,貸銀行存款。為什么不可省略中間計提那步。
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個稅了 現(xiàn)在可以更正申報嗎
這個是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報,108投資總額填認(rèn)繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務(wù)分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉(zhuǎn)移給股東個人嘛,需要準(zhǔn)備什么資料備查?
請問老師 個體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級財管,去年過了一門經(jīng)濟(jì)法,今年不報考的話,去年考過的經(jīng)濟(jì)法會一直有效還是過了今年無論報考不報考都會失效了