你好,收到發票再不用做了,或者做個一負一正的分錄就可以了,每月按之前的總價折舊。
老師辦公桌椅要走固定資產賬的吧,還是開業時候的,現在剛來發票,計提折舊有才在賬開始吧,要按幾年折舊,分錄怎么做,謝謝老師!
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發票。請問固定資產啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發票開回來的時候做固定資產
請問老師,在開始租入的時候是按合同設備總價入賬嗎?發票是每個月才開的,如果是按總價,那收到發票的時候怎么做分錄呢,折舊又要怎么樣計提?
老師好,我公司去年買了一個大型設備,當時是約定分次付款,因為設備付第一筆款的時候就交付我公司了,所以我當時按照合同金額做了價稅分離,并且按不含稅金額做了暫估入賬,在次月開始計提折舊,這樣匯算的時候需要調整我的固定資產賬面價值和折舊額嗎,現在我已經拿到了全部發票
老師,問一下, 1.如果簽合同的時候贈品和正價的合同分開簽,但是開發票是開一起,按折扣開的,是不是贈品也不用納稅,主要是合同沒簽在一起 2.如果一個月發貨都是分開發的,正價的先發,贈品后發,可以月底匯總一起開發票嗎?按折扣的金額開?
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業外收入,那進項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔保公司做擔保,交了1萬的擔保費,這個擔保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結轉損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產總額3500萬,一年的營業收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機動車發票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系呢?領導讓調整二表,我不知道要如何調整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?