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老師辦公桌椅要走固定資產賬的吧,還是開業時候的,現在剛來發票,計提折舊有才在賬開始吧,要按幾年折舊,分錄怎么做,謝謝老師!

2020-11-02 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 16:26

你好,這個價值如果不大,可以走低值易耗品的

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快賬用戶6417 追問 2020-11-02 16:27

老師總共3萬多

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:39

我覺得走低值易耗品就可以,要不攤銷起來很費勁,也沒有太大必要

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快賬用戶6417 追問 2020-11-02 16:42

好的,那會計分錄怎么寫啊,

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:43

借;周轉材料-低值易耗品 貸:銀行存款 借:費用或成本 貸:周轉材料-低值易耗品

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快賬用戶6417 追問 2020-11-02 16:44

一級科目要寫周轉材料啊

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:45

是的啊,低值易耗品歸集到周轉材料這

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快賬用戶6417 追問 2020-11-02 16:46

老師低值易耗品也需要攤銷吧,分幾年攤銷呢

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:46

不用的,可以領用時直接攤銷了

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快賬用戶6417 追問 2020-11-02 16:47

那已經都用了啊

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快賬用戶6417 追問 2020-11-02 16:49

那跟直接走費用不是一樣的嘛

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齊紅老師 解答 2020-11-02 16:53

你在周轉材料上過度一下,以后對資產核查有幫助

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你好,這個價值如果不大,可以走低值易耗品的
2020-11-02
你好 ; 沖計提即可;? 借累計折舊貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤?
2023-08-04
對的,是的,借固定資產 應交稅費,待認證 貸銀行存款
2023-01-31
你好 ;? ?是的。 先補折舊分錄。在做固定資產清理分錄? ?
2021-11-02
你好,把以前這一段時間掃折舊的補上。 借以前年度損益調整等待累計折舊。
2023-12-20
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