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’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產經營當月末有關賬戶的增值稅相關賬戶余額為應交稅費應交增值稅銷項稅500萬,進項稅額260萬,已交稅金借方余額150萬,進項稅轉出30計算當月應交增值稅。

2022-06-11 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-11 16:19

您好,解答如下 應交增值稅=500-(260-30)-150=120

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快賬用戶tzed 追問 2022-06-11 16:21

編制當月少交或者多交增值稅的結轉會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-11 16:28

當月實際繳納增值稅是多少呢,應繳納和實際繳納比較,才結轉少交或多交

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您好,解答如下 應交增值稅=500-(260-30)-150=120
2022-06-11
你好,當月應交增值稅=500萬—(260萬—30萬)—150萬
2022-06-11
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵 =500-260%2B30=270 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅270 貸:應交稅費-未交增值稅 270 借:應交稅費-未交增值稅 270 ? ? ?應交稅費-已交增值稅150 貸:銀行存款120
2022-06-11
借應交稅費應交增值稅(銷項稅)500 應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)30 貸應交稅費-已交稅金150 應交稅費應交增值稅(進項稅)260 應交稅費未交增值稅120
2022-06-11
1.應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:應交稅費-未交增值稅?75/100/50 貸:應交稅費-已交增值稅???75/100/50 讀 3.根據計算結果都是預交的少交,最終還是要補交 借:應交稅費-未交增值稅?60/35/85 貸:銀行存款?60/35/85
2022-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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