借應(yīng)收票據(jù)3757250 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3325000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅432250
轉(zhuǎn)讓N95鼻梁夾8萬(wàn)只給山東醫(yī)療有限公司,每只售價(jià)0.5元適用增值稅稅率為13%青島醫(yī)療已將貸款和稅款合計(jì)45200元通過(guò)網(wǎng)銀匯入公司賬戶。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___;貸方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___,____。只寫(xiě)到一級(jí)會(huì)計(jì)科目。
有限公司采購(gòu)一批輔助材料,價(jià)值660000元,其中醫(yī)用耳帶400千克,25元/千克,1萬(wàn)元;N95耳帶600千克,50元/千克,3萬(wàn)元;醫(yī)用鼻梁夾100萬(wàn)個(gè),0.14元/個(gè),14萬(wàn)元;N95鼻梁夾120萬(wàn)個(gè),0.40元/個(gè),48萬(wàn)元。適用的增值稅稅率為13%。貨款和稅款均尚未支付。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___,____;貸方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___。只寫(xiě)到一級(jí)會(huì)計(jì)科目。
將N95口罩95萬(wàn)只銷(xiāo)售給背景南瑞醫(yī)藥公司,貸款合計(jì)3325000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額432250元。公司收到蘭瑞公司簽發(fā)的匯票,面值3757250元。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___,貸方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。
大美同心從上海自動(dòng)化設(shè)備有限公司購(gòu)入兩套口罩生產(chǎn)線,需安裝調(diào)試,一套醫(yī)用口罩生產(chǎn)線價(jià)格為80萬(wàn)元,一套N95口罩全自動(dòng)生產(chǎn)線為120萬(wàn)元,合計(jì)200萬(wàn)元,醫(yī)用口罩生產(chǎn)線安裝費(fèi)用為4萬(wàn)元,N95口罩生產(chǎn)線安裝費(fèi)用為8萬(wàn)元,適用增值稅稅率為13%。首先,支付設(shè)備價(jià)款和增值稅進(jìn)行稅額,借方會(huì)計(jì)科目為在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額);貸方會(huì)計(jì)科目為銀行存款。然后,支付安裝費(fèi)和和增值稅進(jìn)行稅額,借方會(huì)計(jì)科目為在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額);貸方會(huì)計(jì)科目為銀行存款。最后,生產(chǎn)線安裝調(diào)試完畢投入使用,借方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___,貸方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___。
大美同心銷(xiāo)售醫(yī)用口罩90萬(wàn)只給弘信公司,單位售價(jià)1.5元/只,合計(jì)1350000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為175500元。收到對(duì)方轉(zhuǎn)賬支票100萬(wàn),存入銀行,剩余貸款525500元,弘信公司下月償還。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄中,借方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___,____,貸方會(huì)計(jì)科目為_(kāi)___和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō) 24年7月9號(hào)有車(chē)輛的發(fā)票4800元沒(méi)有交車(chē)輛購(gòu)置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒(méi)預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開(kāi)公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒(méi)有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒(méi)有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)運(yùn)營(yíng),也沒(méi)注銷(xiāo),請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營(yíng)著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開(kāi)有稅率的發(fā)票嗎?