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應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 在貸方是什么意思

2022-06-10 17:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-10 17:33

你好,這個表是你們單位不允許抵扣的進項發生額

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你好,這個表是你們單位不允許抵扣的進項發生額
2022-06-10
同學你好,是將銷項大于進項的差額轉入 應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅中;
2021-02-18
同學你好,應交稅費(銷項稅額),借方表示結轉,貸方表示收入的銷項稅、期末余額為0,應交稅費(進項稅額),借方表示采購等可抵扣的稅額,貸方表示結轉,期末余額為0、應交稅費(轉出未交增值稅)、借方表示進項轉入,或者結轉,貸方表示銷項轉入,期末余額為0,應交稅費(已交增值稅)、借方表示繳納的增值稅,貸方表示結轉,期末余額為0。應交稅費(未交增值稅),借方表示繳納的增值稅,貸方表示應繳納的增值稅,期末余額貸方。應交稅費(進項稅額轉出),借方表示結轉,貸方代表不能抵扣的進項轉出來的金額,期末余額為0。
2021-06-11
你好,這個是結轉進項轉出的意思,進項轉出是不允許抵扣的增值稅,你認證了
2024-03-15
這個分錄,就是在用采購的商品,取得專用發票,取得專用發票當月已經抵扣進項稅,后期此商品當員工福利發放,就會形成你說的分錄
2021-03-31
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