同學你好 對的 要專出
一般納稅人簡易計稅的,那所有的進項還能抵扣嗎?還是只有部分進項不能抵扣呢,收到的是專票哈
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡易計稅,那么公司的進項只能抵扣一般計稅的銷項。簡易不能抵扣嗎?那簡易計稅的那個發票全部要交3%的增值稅?也要交企業所得稅嗎?那為啥要選擇簡易計稅呢?
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進項是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業所得稅,然后進項是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務,進項稅額轉出嗎
一般納稅人選擇簡易計稅是針對銷項的吧?進項還是13?只是不能抵扣嗎?
生產銷售貨物的簡易計稅的一般納稅人,是不是不能抵扣進項稅額,那取得了進項發票就只能轉出?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
隨便什么進項都不能抵扣么?
同學你好 簡易計稅對應的進項都不能抵扣