是的 你們雙方都是免增值稅的 都開普票
老師我們公司是購進和銷售活豬的,我們購進的從合作社那里,合作社是 不是也是開免增值稅發票給我們?就開普票給我們?
老師,我們是農業平臺公司。從合作社收購的糧食,他們給我們開票,然后我們再平價賣給糧所,我們給糧所開票,然后糧所給我們結款,我們再把款結給合作社,這樣的操作的話可以嗎,合作社的我們當收入,給糧所的我們做銷售
一般納稅人,農業商貿公司,從合作社購入水果,合作社給我們開了免稅發票,那么我們公司的進項稅額如何計算
老師我迷糊了,我們是收購農產品的合作社,收購資金是A公司出的,我們合作社只收取農產品烘干費,但是A公司需要合作社給A公司開銷售發票做進賬,A公司再出售,問題:A公司支付給合作社的收購資金,合作社是不是需要用開給A公司的發票金額開沖銷?
老師你好,我想問一下對方是蔬菜種養專業合作社,我們從他那里購買的農產品,他給我們開具的免稅普票,我們可以抵稅不?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額