你好 做到這個月 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費
老師,今年盈利,去年虧損,企業不用交稅,說的是匯算清繳不用交企業所得稅嗎?如果正常申報每季度預繳企業所得稅是根據本年利潤計算的吧?如果計算2022年第一季度企業所的稅就只看2022年1-3月利潤表本年累計數?這個利潤體現的只是2022年1-3月利潤?去年 的利潤已結轉到未分配利潤了?
3月的企業所得稅匯算清繳未計提,導致四五月的稅費是負數,五月已結賬未申報報表。可以反結帳,補錄一張憑證借本年利潤,貸應交稅費企業所得稅嘛?會不會影響已經算好的利潤和所得稅
老師匯算清繳補繳所得稅的,通過,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 導致5月資產負債表不平,怎么辦?但是到了6月結賬后,是平的,可以申報季度報。
老師 我是選擇的小企業會計準則,5月匯算清繳時 借:所得稅 100 貸 :應交稅費-所得稅 100,借 :本年利潤 100 貸 :所得稅100 ,借:應交稅費100 貸:銀行存款100了。現在第四季度凈利潤正好差了匯算清繳所得稅這100的金額,那12月底的賬我怎么調過來。借:利潤分配-未分配利潤 100 借:所得稅-100嗎?
老師,做一季度賬時才發現去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結轉時也忘記了結賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業會計準則,不能用以前年度損益調整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調整嗎?怎么調
外管證建筑服務,稅款按合同總金額預繳稅款嗎?我分次結款,可以分次預繳稅金嗎
老師,現在小微企業企業所得稅稅率是多少呀
付專利的知識產權費能加計扣除嗎
老師支付工程用的臨時工工資,干活的機械費,只申報勞務費,那邊不會開發票,只能調增處理嗎?之前都是老板私戶支付,沒有申報!
業務招待費有60萬,其中10萬無發票,匯算清繳時是在業務招待費那里填寫60萬,然后調增24萬之后,再在其他欄次填寫這10萬剩余的6萬調增嗎?
員工租了一個房子3000元,公司可以報1200元,其余部分個人墊付,3000元直接從公司支付給房東,像這樣情況,公司財務怎么記賬?
銀行存款日記賬中,交社保憑證是按1筆,銀行流水顯示是4筆繳納,這四筆需要逐一登記到帳本中嗎
固定資產評估報告可以作為企業所得稅扣除的依據嗎
老師:我們業務人員談了一個國外合同(做試驗),甲方名稱是外國名字,請問我們公司可以簽并開發票嗎?公司營業執照經營范圍有要求嗎?
老師好,公司是一般納稅人,銷售衛浴之類的,有政府補助,現在要開具發票上傳系統,購買方地址沒有寫清市區直接寫小區名字可以嗎