?你好 ;? 是的。? 先紅沖 。然后再按發票做 :借制造費用 貸銀行存款? ?
老師好,請問我3月份暫估了100萬的成本,分錄為: 借:主營業務成本 1000000 貸:應付賬款-勞務 1000000 4月收到50萬的成本票,以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借:應付賬款-勞務 500000 貸:主營業務成本 500000 借:工程施工-工費500000 貸:應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本: 借:主營業務成本 500000 貸:工程施工-工費500000 2)4月初全部紅沖3月暫估的100萬,然后根據收回的發票正常入賬,4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借:應付賬款-勞務 1000000 貸:主營業務成本 1000000 借:工程施工-工費500000 貸:應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本: 借:主營業務成本 500000 貸:工程施工-工費500000 3)直接從暫估的應付賬款-勞務中沖減,直到沖減完 借:應付賬款-勞務 500000 貸:應付賬款-A公司500000
老師您好:當月要計算車間的電費成本,所以月末暫估計入了借:制造費用 貸:其他應付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖,然后再怎么做分錄呢 發票月初已收到并付款
老師你好,我們公司現在發票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發票做賬,怎么庫存數量還在?是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應付賬款—應付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師,建筑業公司小企業會計準則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發票了,我這邊要做負數沖紅(借主營業務成本負數貸應付賬款暫估負數),然后在根據發票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預付賬款,預付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結轉成本?網校老師有的跟我說當月沒有收入不用結轉,但是有的老師跟我說暫估是之前的,結轉成本也是之前的,不用管當月有無收入,結轉就行,我到底應該怎么能做
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
但是老師上月已經計入制造費用并結轉成本了,這個月沖紅再做一筆制造費用 月末成本怎么處理啊
?你好 ;? ?紅沖了月末? 在結轉即可? ??
老師 月初紅沖了再做一筆 月末再結轉一次不就結轉重了嗎?上月末已經結轉一次了呀 我不太明白老師
?你好 ;? ? 你有余額才結轉呀 ;? ? ? ?你本月不是按發票還做了一筆嗎 。 一正一負數 就不存在結轉了哦? ?