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請問一下,我本月有20元的進項留抵,但是稅務要求我把這20元的稅款以未開票收入的形式沖了,后續需要開票的時候再抵扣,這種情況我怎么做賬?

2022-06-09 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-09 09:10

你好,那意思就是你要確認一個20的銷項,然后這20進項也正常抵扣,跟你平時有票的銷售一樣正常確認收入、銷項和進項就行了

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快賬用戶6879 追問 2022-06-09 09:17

具體分錄該怎么寫呢,麻煩老師指點一下

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齊紅老師 解答 2022-06-09 09:19

借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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你好,那意思就是你要確認一個20的銷項,然后這20進項也正常抵扣,跟你平時有票的銷售一樣正常確認收入、銷項和進項就行了
2022-06-09
哈哈,下個月開了發票,無票收入填寫負數,然后開具的發票一欄填寫正數。
2022-10-22
你好;? 抵扣的就不能退的 ; 你只能到時看是否留抵抵減
2022-05-07
同學你好 對的 可以用來抵扣的 簡易計稅的不能抵扣 各項目的發票不能混用 只能自己用自己的
2021-02-25
對于回款分錄的問題,您可以參考下面的步驟: 1.當您收到這筆款項時,可以沖減無票收入,同時增加應收賬款1。 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業務收入 -無票收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 之后開發票時,可以按正常流程進行操作,即: 借:應收賬款 -XX公司 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 對于開票報的負數如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2023-09-27
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