借應交稅費貸銀行存款。借未分配利潤貸應交稅費。
你好老師,我想問一下,我5月份匯算清繳2021年企業(yè)所得稅交了8000元,這個會計分錄怎樣做?
老師,今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳之后,補交21年度企業(yè)所得稅69元,5月份已扣,這個業(yè)務會計分錄怎么做?
您好老師,我們公司2021年繳的企業(yè)所得稅2022年5月份2021年匯算清繳完了以后稅務局6月份退到公司賬號,麻煩老師這個怎么分錄
老師你好,22年企業(yè)所得稅匯算清繳要是要補交企業(yè)所得稅,這筆分錄是做回在22年12月份合理還是做23年1-5月份哪個個月做匯算清繳比較合理呢?
老師,我們7月份收到了企業(yè)所得稅退稅款2021年的匯算清繳,這個怎么做分錄
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?