1.數據核對包括高新技術企業申請認定資料與金稅四期系統數據比對、高新技術企業申請認定資料項目間的數據比對、高新技術企業申請認定資料與企業賬簿記載信息比對等,針對疑點可要求企業提供相關證明資料,延伸查看申請企業(關聯企業)相關賬目。 2.必要時對部分企業進行實地核查,綜合審查三項指標查看是否符合高新技術企業認定條件。
老師,我司剛開業一個月,因業務需要要開具百萬專票,稅務局說要上門實地核查,請問我需要準備什么呢?具體會問些什么問題
個人獨資企業,主要經營拼多多,現在稅務機關要上門核查,需要準備什么資料
商貿企業,稅局專項檢查小組上門檢查,請問企業需要準備什么資料?
請問現在符合條件的企業可以申請留底退稅申請,但是稅務部門需要核查,請問老師稅務核查是需要提供什么材料呢
老師,申請高新企業,稅務局研發小組會上門核查么,主要要核查什么
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊