你好!同學!問題是什么呢
甲企業(一般納稅人)按計劃成本計價核算原材料,發生以下業務:1. 5月3日,購入A材料100千克,計劃單價10元/千克;增值稅專用發票上注明價款1000元, 增值稅130元;運費及保險費(普通發票) 200元,全部款項以銀行存款支 付,材料已驗收入庫。 2.5月10日,購入B材料200千克,計劃單價20元/千克;增值稅專用發票列明價款3500元,稅率13%,價稅款以銀行存款支 付;材料尚未 入庫。 3.5月20日, 上述購入的B材料驗收入庫。
計劃成本法下材料采購的核算某企業3月1日“原材料一甲材料“明細賬如下:數量20000kg計劃單價2.4元/kg金額48000元3月1日“材料成本差異﹣甲材料“貸方余額555元。3月份發生如下務:(1)3日,購進甲材料2000kg,實際購買單價為2.35元/kg,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為611,價款已開出轉賬支票支付。(2)5日,3日購進的甲材料驗收入庫;(3)10日,購進甲材料10000kg,實際購買單價為2.2元/kg,雜費800元,取得增值稅專用發票上注明的増值稅為2860,價款已開出轉賬支票支付。(4)15日,10日購進的甲材料驗收入庫;(5)20日,購進甲材料12000kg,實際購買單價為2元/kg,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為3120元,款暫欠;另開出轉賬支票支付運雜費1000元,保險費100元,裝卸費200元。(6)24日,20日購進的甲材料驗收入庫;
計劃成本法下材料采購的核算某企業3月1日“原材料一甲材料“明細賬如下:數量20000kg計劃單價2.4元/kg金額48000元3月1日“材料成本差異﹣甲材料“貸方余額555元。3月份發生如下務:(1)3日,購進甲材料2000kg,實際購買單價為2.35元/kg,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為611,價款已開出轉賬支票支付。(2)5日,3日購進的甲材料驗收入庫;(3)10日,購進甲材料10000kg,實際購買單價為2.2元/kg,雜費800元,取得增值稅專用發票上注明的増值稅為2860,價款已開出轉賬支票支付。(4)15日,10日購進的甲材料驗收入庫;(5)20日,購進甲材料12000kg,實際購買單價為2元/kg,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為3120元,款暫欠;另開出轉賬支票支付運雜費1000元,保險費100元,裝卸費200元。(6)24日,20日購進的甲材料驗收入庫;
計劃成本法下材料采購的核算(某企業3月1日“原材料一甲材料“明細賬如下:數量20000kg計劃單價2.4元/kg金額48000元3月1日材料成本差異-甲材料貸方余額555元3月份發生如下業務:1)3日,購進甲材料2000kg,實際購買單價為2.35元/kg,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為611價款已開出轉賬支票支付。(2)5日,3日購進的甲材料驗收入庫;(3)10日,購進甲材料10000kg,實際購買單價為2.2元/kg,雜費800元,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為2860,價款已開出轉賬支票支付。(4)15日,10日購進的甲材料驗收入庫(5)20日,購進甲材料12000kg,實際購買單價為2元/kg,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為3120元,款暫欠;另開出轉賬支票支付運雜費1000元,保險費100元,裝卸費200元。6)24日,20日購進的甲材料驗收入庫(7)25日購進甲材料8000kg,實際購買單價為2.45kg,取得增值稅專用發票上注明的增值稅為2548元,運雜費600元,各款項已開出銀行匯票支付。
(1)6月5日收到上月已驗收人庫,但未收到發票賬單的A材料的發票賬單,上月的暫估價為10000元,發票賬單上的實際成本為10500元,增值稅稅額為1365元,甲公司開出一張金額為11865元的商業匯票。(2)6月10日甲公司從外地購人B材料500噸,取得増值稅專用發票上注明B材料的售價為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達。(3)6月15日甲公司購進一批C材料,取得增值稅專用發票,注明原材料價款為50000元,增值稅稅額為6500元??铐椧迅?,材料已驗收人庫。(4)6月20日甲公司收到6月10日購人的B材料,運輸途中發生合理損耗5噸,驗收人庫495噸。(5)6月30日甲公司從本地購人D材料已經到達并驗收人庫,但尚未收到發票賬單。按以往的采購成本,暫估該材料的成本為50000元。要求:(1)絹制甲公司2022年6月1日紅子沖銷上月A材料暫估價時的會計分錄。(2)編制甲公司2022年6月5日收到A材料發票賬單時的會計分錄。(3)編制甲公司2022年6月10日收到采購B材料發票賬單時的會計分錄。(4)編制甲
什么情況需要應付職工薪酬-福利費. 過渡一下
老師請問一下,現在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請問給其他部門發公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費用嗎
我想問企業所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個體工商戶,需要給對方開票,需不需要開個對公賬戶,現在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領信用碼
老師,請問一下一個公司沒業務,平時就是工資計提了沒發放,匯算清繳的時候計提的工資要調增的話,虧損8.89,這個應該沒啥問題吧?
個人獨資企業工商年報是按照企業申報嗎?
請問員工集體旅游的團費需要交個稅嗎