老師,就是這一張表
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我有個問題想請教,有點繁瑣,就是我們欠了一家公司一千萬的發票,我們現在一個月只能開25萬,老板現在讓我辦理增額,但是只增到50萬,因為不能開超過500萬,不然要轉一般納稅人,增額需要聯系稅務局長,局長問我要了財務報表,他問我說欠了對方這么多票,為什么才增到50萬,我不知道怎么回答
老師您好,我把開錯的發票分了好幾個月沖紅了,導致我每個月申報表和金稅盤的數據不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現在又出現了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
我們公司是一般納稅人,上個月申請了留抵退稅,后來又客戶需要發票,就認證了發票,然后開了發票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個月稅局就打電話讓我們把認證的發票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么啊?以后賬上都不能有留抵了嗎?
老師您好,我是一般納稅人,上個月稅務局打電話讓我把留抵退稅的辦理了,然后把退回來的數字讓填到未開票收入了,最后上了點稅35.27元,但是這個月不知道為啥表上顯示欠稅35.27元,不知道這是怎么回事
老師,您好,我發現自己24年工資實際發了141萬,但是我保稅了80多萬,剩下的50多萬沒有申報個稅,老師,現在是不是只能調增,下來我發現稅款2萬多,老師現在應該怎么辦才好,領導知道會把我開除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項目雙方確認的結算額100萬,付款時分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認收入還是按95萬確認收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊資本1000萬,如果有A退股(實收資本490萬已經繳納,占股49%),B回購A股份(490萬購買股份,A實際占股51%,且已經實繳510萬),現在有兩個新股東BC入股,原來A控股100 %,現在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購買股權款呢,購買股權后,還需要按照控股比例來出實繳300萬的資金嗎?
老師,我本月開物料發票,但我們還沒取得進項發票,能先不確認收入嗎?
全年一次性獎金申報的時限
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續會涉及到哪些稅務處理呢
工地上的挖掘機加油費記到哪個科目?
你好,這個金額是你的上一個月的應補稅款,如果你是正常交稅的,在30欄填寫就可以的。
老師這個35.27元我上個月已經交了,就是三方協議扣款成功了,不知道為啥又出來了
你好在30欄里面填寫這個金額就可以的。
謝謝老師,我明白了,按您說的這樣填上了
不用客氣,工作愉快。