你好,對方是多開了嗎?還是提前給你們開了?如果是提前開了的話,你放到預付賬款,不用做進項轉出的。
我公司收到一張水費專票紅票是退我們三月份部分水費的,又給我開了一張本月水費專票兩張票的金額并不相同,是有差額的而且水務公司實際并未退錢我公司這月也沒交錢,上月我公司水費專票已經認證并做了進項稅額轉出,像這個情況我應該如何做賬
這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術服務費普票280,專票認證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費用141.59+280,借進項稅18.41,貸庫存現金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉出18.41嗎
老師好,我想請問下,我們公司收到了一張電費發票,但這張電費發票金額中有用于管理用的電費,不能抵扣,那我要怎么算出這筆金額然后作進項轉出呢?
老師,我有張電費專用發票的金額比實際打款的金額多了,而且這張發票不能用,還得做進項稅轉出,那我帳怎么做呀
老師,我去年收到一張材料專票抵扣了,也結轉成本了,今年3月對方說要紅沖這張發票,我就開了紅字信息表,然后他們又開過來了一張發票,金額,稅額一模一樣的發票,那這賬我要怎么做,而且我申報表里面也進項轉出了
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是多開了,這張票開時,企業是小規模不能抵扣的,那這張票還是要作廢?還是轉出怎么著呢
你好,小規模收到的直接價稅合計做賬就可以的。
比如你是實際發生了50,對方給你開了60的,你直接借管理費用貸銀行存款50。
哦,我大概知道你的意思了,
謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。