你好,賬面不用處理的,賬面已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出。
問題一3月有筆租賃發(fā)票,當時做的租賃費,后稅審說應(yīng)該是福利費,進項稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出,10月調(diào)整,我科目怎么做啊,是不是就是借進項的負數(shù),貸進項轉(zhuǎn)出啊 問題二,金額只過賬生成財務(wù)報表了,沒有結(jié)賬。我發(fā)現(xiàn)他們有筆賬銷項做成了進項貸方,還有個稅率選錯了,金額沒錯,我可以直接反過賬給改了嗎
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負數(shù)?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出,做進項稅負數(shù)的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
21年11月賬面做了一筆進項轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 負數(shù)金額,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)金額,當時申報表也報了轉(zhuǎn)出,賬面和報表是一致的。 之后,在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實際是沒有轉(zhuǎn)出的,然后去稅局修改了21年的申報表,我想問下,那對應(yīng)賬面應(yīng)該怎么做賬?
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
老師,專項發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,20,21年的時候稅務(wù)局通知說是假票,然后做了進項稅額轉(zhuǎn)出,就是比如說原來的分錄是:借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13貸:應(yīng)付賬款13,后面進項稅轉(zhuǎn)出了,我就直接做上面那筆憑證的負數(shù)了,今年他要注銷了,這就導(dǎo)致我應(yīng)付賬款負數(shù)很大很大,這個負數(shù)也不是說對方?jīng)]有給我發(fā)票,就是之前進項稅額轉(zhuǎn)出,做的負數(shù)憑證,這個掛了大概有200萬,可以直接入到營業(yè)外支出嗎,然后把賬平了
你好,老師,多家關(guān)聯(lián)公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
公司規(guī)避社保與員工簽訂勞務(wù)合同,工資還能稅前扣除嗎?
請問,這種推廣服務(wù)費是屬于廣告宣傳費嗎?
請問老師,公司購買的ERP軟件20多萬,計入什么會計科目?
我要核算成本,要問倉庫以下原始單據(jù),請老師幫忙核對下是否正確或要補充的 一、材料入庫相關(guān)單據(jù) 1. 采購入庫單 2. 委外加工入庫單 3. 生產(chǎn)退料單(是供應(yīng)商退料單吧) 二、材料出庫相關(guān)單據(jù) 1. 生產(chǎn)領(lǐng)料單 2. 銷售出庫單 3. 委外發(fā)料 4.生產(chǎn)退料單 5.超領(lǐng)單 6.其他出入庫單 三、庫存管理相關(guān)單據(jù) 1. 庫存盤點表 2.調(diào)撥單 3. 報廢/報損單
老師,請教一下,可以預(yù)收項目款,合同有簽嗎?
子公司組織團建母公司也參加了,然后產(chǎn)生的費用由子公司的人開母公司的發(fā)票抬頭,能直接重母公司報銷嗎?
老師,開增值稅專用發(fā)票的時候,可以用英尺做單位嗎
公司給員工簽勞務(wù)合同以規(guī)避交社保風險,能規(guī)避的這個風險嗎?
22年4月我賬面沒有做進項轉(zhuǎn)出啊,只是去改了申報表,我就是想知道4月那我賬面要怎么做賬。庫存商品和應(yīng)付帳款總要調(diào)回來吧,去年做錯了
你好,你去年已經(jīng)做了不是嗎?
去年做了,今年做了,申報不需要再調(diào)。
我去年賬上做了轉(zhuǎn)出分錄,我今年沒做啊,我就是問今年去改了去年的申報表了,那賬上怎么做
借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付帳款 然后這個是紅沖去年的,然后再做今年的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
去年你已經(jīng)紅沖過一次了,現(xiàn)在需要紅沖,然后在做正確的。
紅沖去年做的,這個我可以理解,可是為什么還要做借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出呢?實際我21年11月是沒有轉(zhuǎn)出的。
21年11月賬面做了一筆進項轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 負數(shù)金額,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)金額, 這個分錄在11月份實際沒有做,你以為做了,實際并沒有做,是這個意思嗎?
這就是我11月做賬做的轉(zhuǎn)出分錄啊。可是今年發(fā)現(xiàn)去年11月我們是不需要做轉(zhuǎn)出的,可是當時賬上做了。
今年改了去年的申報表,那賬上要怎么做賬。
當時賬上做了,你現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,要么紅沖之前的進項轉(zhuǎn)出,然后再做一次進項轉(zhuǎn)出,要么就直接不用做,累積起來是一致的就行。
上面給你寫,紅沖之前進項轉(zhuǎn)出的,然后又做了一遍,進項轉(zhuǎn)出。
今年紅沖掉11月做的那筆分錄了,為什么還要再做一次進項轉(zhuǎn)出呢?這樣庫存商品和應(yīng)付賬款就不對了啊
我覺得很奇怪
你好,你第一個看一下,進項轉(zhuǎn)出是在借方,這個是紅沖的相反的分錄。
然后又做了一次進項,轉(zhuǎn)出是在貸方,這個才是真正的進項轉(zhuǎn)出。
之前賬上相當于是多做了需要紅沖,然后你在今年四月份又做了一次進項轉(zhuǎn)出才做進項轉(zhuǎn)出,這個理解嗎。
比如說本來倉庫有10塊錢,11月做錯轉(zhuǎn)出了還有8塊,然后到今年4月調(diào)整賬上應(yīng)該是10塊調(diào)回來才對啊,可是你說要做兩筆分錄不就是沒調(diào),還是8塊嘛
你舉的這個例子不恰當,比如發(fā)票金額是8 稅額2 合計10 借庫存商品-8 進項轉(zhuǎn)出-2 貸應(yīng)付賬款-10
11月份做的這個,但是你申報給稅務(wù)局的報表沒有這個進項轉(zhuǎn)出 四月份才做了進項轉(zhuǎn)出。
就是你的分錄提前做了。 對于分錄提前做的,你是不是應(yīng)該哄沖借庫存商品8 進項轉(zhuǎn)出2 貸應(yīng)付帳款10 然后借應(yīng)付賬款10 貸庫存商品,8 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2
借庫存商品-8 進項轉(zhuǎn)出-2 貸應(yīng)付賬款-10 11月份我做的這個,11月申報給稅務(wù)局的報表我也是有報轉(zhuǎn)出的,是今年四月去改了21年11月的申報表,然后11月申報表中轉(zhuǎn)出才沒有的。
我不是提前做,而是多做了11月的那筆分錄。
借應(yīng)付賬款10 貸庫存商品,8 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2 現(xiàn)在只需要做這一個就可以的。
如果這樣做的話,我22年4月申報表當期是沒有進項轉(zhuǎn)出的,這樣不就影響我4月數(shù)據(jù)了嘛
你好,怎么會沒有進項轉(zhuǎn)出?四月份做上面的進項轉(zhuǎn)出了,我上面給你寫了分錄,貸方進項轉(zhuǎn)出。
進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該貸方,不是放到借方負數(shù)。
我的意思是報給稅務(wù)局22年4月的申報表是沒有報進項轉(zhuǎn)出的,而4月的賬面做了轉(zhuǎn)出的分錄,這個轉(zhuǎn)出是沖21年11月的分錄產(chǎn)生的,導(dǎo)致4月報稅和賬上不一致
沒關(guān)系 最后累計一致就可以 當時你就不應(yīng)該反結(jié)賬修改 現(xiàn)在你進項轉(zhuǎn)出在21年然后你賬上的進項轉(zhuǎn)出在22年