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21年11月賬面做了一筆進項轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 負數(shù)金額,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)金額,當時申報表也報了轉(zhuǎn)出,賬面和報表是一致的。 之后,在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實際是沒有轉(zhuǎn)出的,然后去稅局修改了21年的申報表,我想問下,那對應(yīng)賬面應(yīng)該怎么做賬?

2022-06-06 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 12:06

你好,賬面不用處理的,賬面已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 12:18

22年4月我賬面沒有做進項轉(zhuǎn)出啊,只是去改了申報表,我就是想知道4月那我賬面要怎么做賬。庫存商品和應(yīng)付帳款總要調(diào)回來吧,去年做錯了

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齊紅老師 解答 2022-06-06 12:21

你好,你去年已經(jīng)做了不是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 12:21

去年做了,今年做了,申報不需要再調(diào)。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 12:47

我去年賬上做了轉(zhuǎn)出分錄,我今年沒做啊,我就是問今年去改了去年的申報表了,那賬上怎么做

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齊紅老師 解答 2022-06-06 12:52

借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付帳款 然后這個是紅沖去年的,然后再做今年的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 12:52

去年你已經(jīng)紅沖過一次了,現(xiàn)在需要紅沖,然后在做正確的。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:02

紅沖去年做的,這個我可以理解,可是為什么還要做借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出呢?實際我21年11月是沒有轉(zhuǎn)出的。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:03

21年11月賬面做了一筆進項轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 負數(shù)金額,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)金額, 這個分錄在11月份實際沒有做,你以為做了,實際并沒有做,是這個意思嗎?

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:13

這就是我11月做賬做的轉(zhuǎn)出分錄啊。可是今年發(fā)現(xiàn)去年11月我們是不需要做轉(zhuǎn)出的,可是當時賬上做了。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:14

今年改了去年的申報表,那賬上要怎么做賬。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:17

當時賬上做了,你現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,要么紅沖之前的進項轉(zhuǎn)出,然后再做一次進項轉(zhuǎn)出,要么就直接不用做,累積起來是一致的就行。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:17

上面給你寫,紅沖之前進項轉(zhuǎn)出的,然后又做了一遍,進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:24

今年紅沖掉11月做的那筆分錄了,為什么還要再做一次進項轉(zhuǎn)出呢?這樣庫存商品和應(yīng)付賬款就不對了啊

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:24

我覺得很奇怪

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:27

你好,你第一個看一下,進項轉(zhuǎn)出是在借方,這個是紅沖的相反的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:27

然后又做了一次進項,轉(zhuǎn)出是在貸方,這個才是真正的進項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:27

之前賬上相當于是多做了需要紅沖,然后你在今年四月份又做了一次進項轉(zhuǎn)出才做進項轉(zhuǎn)出,這個理解嗎。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:29

比如說本來倉庫有10塊錢,11月做錯轉(zhuǎn)出了還有8塊,然后到今年4月調(diào)整賬上應(yīng)該是10塊調(diào)回來才對啊,可是你說要做兩筆分錄不就是沒調(diào),還是8塊嘛

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:32

你舉的這個例子不恰當,比如發(fā)票金額是8 稅額2 合計10 借庫存商品-8 進項轉(zhuǎn)出-2 貸應(yīng)付賬款-10

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:32

11月份做的這個,但是你申報給稅務(wù)局的報表沒有這個進項轉(zhuǎn)出 四月份才做了進項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:33

就是你的分錄提前做了。 對于分錄提前做的,你是不是應(yīng)該哄沖借庫存商品8 進項轉(zhuǎn)出2 貸應(yīng)付帳款10 然后借應(yīng)付賬款10 貸庫存商品,8 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:41

借庫存商品-8 進項轉(zhuǎn)出-2 貸應(yīng)付賬款-10 11月份我做的這個,11月申報給稅務(wù)局的報表我也是有報轉(zhuǎn)出的,是今年四月去改了21年11月的申報表,然后11月申報表中轉(zhuǎn)出才沒有的。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:41

我不是提前做,而是多做了11月的那筆分錄。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:45

借應(yīng)付賬款10 貸庫存商品,8 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2 現(xiàn)在只需要做這一個就可以的。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 13:51

如果這樣做的話,我22年4月申報表當期是沒有進項轉(zhuǎn)出的,這樣不就影響我4月數(shù)據(jù)了嘛

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:52

你好,怎么會沒有進項轉(zhuǎn)出?四月份做上面的進項轉(zhuǎn)出了,我上面給你寫了分錄,貸方進項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:53

進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該貸方,不是放到借方負數(shù)。

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快賬用戶5275 追問 2022-06-06 14:05

我的意思是報給稅務(wù)局22年4月的申報表是沒有報進項轉(zhuǎn)出的,而4月的賬面做了轉(zhuǎn)出的分錄,這個轉(zhuǎn)出是沖21年11月的分錄產(chǎn)生的,導(dǎo)致4月報稅和賬上不一致

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齊紅老師 解答 2022-06-06 14:06

沒關(guān)系 最后累計一致就可以 當時你就不應(yīng)該反結(jié)賬修改 現(xiàn)在你進項轉(zhuǎn)出在21年然后你賬上的進項轉(zhuǎn)出在22年

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你好,賬面不用處理的,賬面已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-06
你好;? ? 你之前 是不是進項稅轉(zhuǎn)出也做了兩筆分錄 ?? ??
2022-05-16
沒事 做報表的時候重分類就是這樣的
2021-06-25
可以的,可以這么做的,這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。
2024-05-30
同學你好 1、調(diào)整時: 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 2、可以直接反過賬修改的。
2020-10-18
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