你好,請問你想問的問題具體是?
甲公司為家電生產企業,共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節福利發放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應編制如下會計分錄:
【案例解析2】甲公司是一家生產筆記本電腦的企業,共有職工2000名。2×14年1月15日,甲公司決定以其生產的筆記本電腦作為節日福利發放給公司每名職工。每臺筆記本電腦的售價為140萬元,成本為1萬元甲公司適口用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當日將筆記本電腦發放給各職工。根據上述資料,計算甲公司筆記本電腦的售價總額及其增值稅銷項稅額
甲公司是一家生產電飯鍋的企業,共有職工2000名。2019年12月30日,甲公司決定以其生產的電飯鍋作為節日福利發放給公司每名職工。每個電飯鍋的售價為200元,成本為100元。甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當日將電飯鍋發放給各職工。
甲公司是一家生產電飯鍋的企業,共有職工2000名。2019年12月30日,甲公司決定以其生產的電飯鍋作為節日福利發放給公司每名職工。每個電飯鍋的售價為200元,成本為100元。甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當日將電飯鍋發放給各職工。
(1)甲公司為一家電器生產企業,共有職工200名。2019年4月,公司以其生產的每臺成本為10000元的家用電器和外購的每臺不含稅價格為1000元的電暖氣作為福利發放給公司每名職工工。該型號家用電器的售價為每臺14000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%;甲公司購買的電暖氣取得了增值稅專用發票,增值稅稅率為13%。假定200名職工中160名為直接參加生產的職工,40名為總部管理人員。編制上述與非貨幣性福利的會計分錄
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
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老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
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老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
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未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
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會計分錄
你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:生產成本 管理費用 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?