同學(xué),你好 按照6%來申報(bào)
一般納稅人上個(gè)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)的開成1個(gè)點(diǎn)的稅率了,打算這個(gè)月紅沖后再開出正確的發(fā)票,可是我這個(gè)月申報(bào)表怎么填寫?
老師,一般人公司,上個(gè)月有一張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,這個(gè)月要紅沖重新開,那現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月的稅,報(bào)表怎么填寫?(比如應(yīng)該是9%稅率的開成6%的了)
上月開了一張普票稅率是9%,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月開的發(fā)票稅率錯(cuò)了,這個(gè)月做了紅沖,又從新開了一張9%和13的發(fā)票,稅額總計(jì)相差43.85元,這個(gè)月調(diào)整收入如何寫分錄。
老師,你好,就是我上個(gè)月開了一個(gè)票,應(yīng)該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后我就開票沖銷上個(gè)月開錯(cuò)的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來說,稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個(gè)月錯(cuò)開的那筆沒有算在里面,我是這個(gè)月才開票沖銷的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
比如這月重新開了一張普票,又紅沖了上個(gè)月開錯(cuò)的這張票,填報(bào)的時(shí)候,隔填各的表吧,紅沖的應(yīng)該是填報(bào)那張表呢
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
1、按照錯(cuò)的申報(bào)是嗎? 2、那這個(gè)月紅沖了這張6%的票,又開了一張9%的,這個(gè)月的稅怎么報(bào)呢
同學(xué),你好 1.是的 2.這個(gè)月6%里面填負(fù)數(shù),9%正常申報(bào)
好的,謝謝老師
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老師,多問一句,如果開錯(cuò)的發(fā)票不涉及到稅率問題,上個(gè)月開錯(cuò),這個(gè)月紅沖重新開的,報(bào)這個(gè)月稅的時(shí)候就按照實(shí)際銷售額填寫就行了是吧
同學(xué),你好 按照開票軟件里面數(shù)字填寫就行
好的,謝謝老師
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