你好! 1.交納社保 借管理費(fèi)用…社保費(fèi)1916.5-520=1396.5 其他應(yīng)收款…個(gè)人社保520 貸銀行存款1916.5 2.發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬8252+520=8772 貸其他應(yīng)收款520 銀行存款8252
扣除社保個(gè)人部分給發(fā)了8252元的工資。銀行存款繳費(fèi)社保1619.5元,個(gè)人部分要收回520.怎么做這筆社保怎么做賬,后墜上金額,謝謝
員工1月工資含個(gè)人社保(不含公司社保)共2000元,個(gè)人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的時(shí)候個(gè)人及公司社保已經(jīng)繳納了,2月份才發(fā)的工資,發(fā)工資時(shí)實(shí)際發(fā)放1647.68元,社保個(gè)人部分只扣除了352.32元,實(shí)際發(fā)放工資1647.68元。想問一下1月計(jì)提工資和繳納社保以及2月發(fā)放工資時(shí)分別怎么做分錄呢?謝謝
老師,上午好,一社會(huì)團(tuán)體協(xié)會(huì),員工工資表是應(yīng)發(fā)3400然后減去個(gè)人部分公積金260和社保420,實(shí)發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬是2720元.然后公積金 協(xié)會(huì)銀行繳費(fèi)是520元。社保繳費(fèi)1258,個(gè)人部分是420,協(xié)會(huì)部分是838.這樣做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
社保應(yīng)繳費(fèi)8個(gè)人,現(xiàn)在銀行扣款9個(gè)人,后期去辦理退費(fèi),現(xiàn)在做賬要怎么做?支出憑單上審批寫8個(gè)人的金額,多余的那個(gè)人掛賬? 借:其他應(yīng)收款——? 管理費(fèi)用——社保(公司部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分社保) 貸:銀行存款
內(nèi)賬不需要計(jì)提,繳納社保我做的是 借:應(yīng)付職工薪酬—單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸:銀行存款 然后工資發(fā)放給他們的社保從工資中扣繳 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 銀行存款-實(shí)發(fā)數(shù) 但我最近有個(gè)問題,就是員工工資扣繳社保之后還欠我一部分社保,我需要怎么做分錄才能把賬給平了
請(qǐng)問,紅字發(fā)票怎么開?
第六題,已專利權(quán)出自入股,為什么需要進(jìn)行凈利潤調(diào)整。
老師解析說是認(rèn)繳,為什么講義上寫可以認(rèn)繳也可以實(shí)繳呢
請(qǐng)問老師預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)怎么做,發(fā)票次月開
您好老師,2019年的發(fā)票到現(xiàn)在還能入賬嗎?
老師,一個(gè)公司的法定代表人轉(zhuǎn)我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業(yè),員工出差日本,這些能不能報(bào)銷?
商貿(mào)公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補(bǔ)貼,商家全額開發(fā)票給顧客,請(qǐng)問商家收到80% 和20% 怎么入賬請(qǐng)老師們指教
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個(gè)人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車過戶機(jī)構(gòu)開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!