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1)銷售給通達公司A產(chǎn)品200臺,每臺售價1000元,’,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票品示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。()用現(xiàn)金支付銷售給通達公司A產(chǎn)品的運費,取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7銷售給致遠公司B廣?品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。

2022-06-01 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-01 16:35

1借應(yīng)收賬款227500 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000 銀行存款1500

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齊紅老師 解答 2022-06-01 16:36

2.借應(yīng)收票據(jù)621500 貸主營業(yè)務(wù)收入550000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅71500

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齊紅老師 解答 2022-06-01 16:37

3借銀行存款60000 貸應(yīng)收賬款60000

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齊紅老師 解答 2022-06-01 16:37

4借銷售費用10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額600 貸銀行存款10600

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齊紅老師 解答 2022-06-01 16:38

5借銀行存款50000 應(yīng)收賬款289000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅39000

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齊紅老師 解答 2022-06-01 16:38

6借銷售費用2000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額180 貸庫存2180

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齊紅老師 解答 2022-06-01 16:40

7借銀行存款80000 應(yīng)收賬款21700 貸主營業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11700

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1借應(yīng)收賬款227500 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000 銀行存款1500
2022-06-01
您好 (1)銷售給通達公司A產(chǎn)品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 200000%2B26000%2B1500=227500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A? 200*1000=200000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 200000*0.13=26000 貸:庫存現(xiàn)金 1500 (2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。 借:應(yīng)收票據(jù)? 400000%2B150000%2B71500=621500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A? 400*1000=400000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-B 250*600=150000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 (400000%2B150000)*0.13=71500 (3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。 借:銀行存款 60000 貸:應(yīng)收賬款 60000 (4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。 借:銷售費用 10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 600 貸:銀行存款 10600 (5)銷售給通達公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 300000%2B39000-50000=289000 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A? 300*1000=300000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 300000*0.13=39000 (6)用現(xiàn)金支付銷售給通達公司A產(chǎn)品的運費,取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。 借:銷售費用 2000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 180 貸:庫存現(xiàn)金 2180 (7)銷售給致遠公司B廣品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 90000%2B11700-80000=21700 借:銀行存款? 80000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-B? 150*600=90000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 90000*0.13=11700
2022-05-26
你好,是需要做第1筆到第9筆業(yè)務(wù)的分錄嗎?
2022-05-26
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-27
你好! 借應(yīng)收賬款1000×200×1.13+1500 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 銷項稅200000×0.13 銀行存款1500 2.借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入a400×1000 B250×600 銷項稅 3.借銀行存款60000 貸應(yīng)收賬款 4.借銷售費用10000 進項稅600 貸銀行存款 5.借應(yīng)收賬款 銀行存款50000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 .銷項稅300000×0.13 6.應(yīng)收賬款2180 貸銀行存款 7.應(yīng)收賬款 銀行存款80000 貸主營業(yè)務(wù)收入150×600 銷項稅150×600×0.13 8.借主營業(yè)務(wù)成本a500×900 B200×400 8
2022-05-27
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