你好請把題目完整發一下
1.目的:練習銷售業務的核算。2資料:星河公司××年10月發生如下產品銷售業務。(1)銷售給通達公司A產品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現金支付銷售給通達公司A產品的運費,取得增值稅普通發票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠公司B廣品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。(8)結轉已銷售的成本,A產品每臺成本為500元,B產品每臺成本為200元。(9)按規定計提消費稅20
1.目的:練習銷售業務的核算。2資料:星河公司××年10月發生如下產品銷售業務。(1)銷售給通達公司A產品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現金支付銷售給通達公司A產品的運費,取得增值稅普通發票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠公司B廣品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。(8)結轉已銷售的成本,A產品每臺成本為500元,B產品每臺成本為200元。(9)按規定計提消費稅20
1.目的:練習銷售業務的核算。2資料:星河公司××年10月發生如下產品銷售業務。(1)銷售給通達公司A產品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現金支付銷售給通達公司A產品的運費,取得增值稅普通發票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠公司B廣品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。請編制會計分錄
1.目的:練習銷售業務的核算。2資料:星河公司××年10月發生如下產品銷售業務。(1)銷售給通達公司A產品200臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,另用現金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。(6)用現金支付銷售給通達公司A產品的運費,取得增值稅普通發票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7)銷售給致遠公司B廣品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。(8)結轉已銷售的成本,A產品每臺成本為500元,B產品每臺成本為200元。(9)按規定計提消費稅20
(2)銷售給東風公司A產品400臺,每臺售價1000元,B產品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業匯票一張。(3)收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。會計分錄
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?