你好題目要求做什么
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
老師小規模農業公司購買了化肥憑證我做了借:原材料貸銀行存款,因為銀行支付了,在領用化肥用于種植水果使用時憑證,我做了借,生產成本貸原材,為什么資產負債表里存貨還是沒減少。?現在領用我做借:其他業務成本貸:原材料可以么?
15.以銀行存款支付經營租入廠部用房的改良工程支出20000元,該用房租期2年。16.計提本月固定資產折舊8900元。其中:車間用固定資產折舊6900元,行政管理部門用固定資產折舊2000元。17.計提本月壞賬準備300元,存貨跌價準備4000元,固定資產減值準備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負擔的車間固定資產修理費1900元。20.以銀行存款支付專設銷售機構人員的工資15000元。1.根據上述經濟業務編制會計分錄;2.計算企業當月的管理費用、銷售費用、財務費用。
1借銷售費用30000 應交稅費應交增值稅進項稅額1800 貸銀行存款31800
2.借財務費用9400 在建工程3000 貸應付利息12400
3借營業外支出50000 貸銀行存款50000
4借管理費用1200 貸銀行存款1200
5借應付職工薪酬9100 貸銀行存款9100
6借預付賬款4800 應交稅費應交增值稅進項稅額432 貸銀行存款5232
7借管理費用800 應交稅費應交增值稅進項稅額104 貸庫存現金904
9借營業外支出4600 貸銀行存款4600
10借財務費用300 貸銀行存款300
11借制造費用1100 貸銀行存款1100
12借管理費用6000 貸庫存現金6000
13借管理費用4600 制造費用5300 貸銀行存款9900
14借應交稅費未交增值稅8000 -應交增值稅(已交增值稅)6000 貸銀行存款14000