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21年暫估商品,當時已結轉成本,21年匯算已經調增,22年年底來發票,22年匯算的時候怎么處理?(小企業會計準則)

2022-06-01 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-01 08:45

同學你好 直接用利潤分配未分配利潤來操作

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 08:46

來發票的時候怎么賬處理?怎么做匯算?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:48

借利潤分配未分配利潤 貸其他應收款

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 08:52

不明白為什么做其他應收款?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:55

這個貸方是什么得看你之前咋做的

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 09:04

當是就是借庫存商品 貸 應付賬款-暫估 借主營業務成本 貸 庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:07

那你直接原分錄負數紅沖然后再按照收到的發票來做分錄

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 09:09

匯算怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:13

這個就不用再做了

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同學你好 直接用利潤分配未分配利潤來操作
2022-06-01
你好,你調增了,賬務處理上做了嗎?如果沒有做的話,你在明年的匯算清繳再調整就可以了
2022-06-01
你好,沖回去回來的5萬暫估,按照發票重新確認的
2022-07-14
你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 之前結轉的成本準確嗎
2022-05-11
你好,當時的分錄怎么做的?
2022-07-18
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