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購進空調機500臺,取得增值稅專用發票注明價款20萬元,沒有付款。月末入庫時,發現毀損20%,經查系管理不善造成損毀。購進電冰箱120臺,取得增值稅發票注明價款36萬元(不含稅),但商場因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質量原因,將上期購進電冰箱20臺退回廠家(價格同本期),并取得廠家開具的紅字發票和稅務機關的證明單。購進一批小家電,取得增值稅專用發票注明價款10萬元。要求按下列順序回答問題,每問均為共計金額(1)本月商場可以抵扣的增值稅進項稅:(2)本月商場發生的增值稅銷項稅(3)本月商場應繳納的增值稅:

2022-05-31 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-31 21:16

你好! 業務1 進項稅額:20*13%*(1-20%)=2.08 業務2 進項稅額:(120-20)*36/120*13%=3.9 業務3 進項稅額=10*13%=1.3 題目好像不完整

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2022-05-31
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2022-05-31
你好! 業務1 進項稅額:20*13%*(1-20%)=2.08 業務2 進項稅額:(120-20)*36/120*13%=3.9 業務3 進項稅額=10*13%=1.3 題目好像不完整
2022-05-31
月商場可以抵扣的增值稅進項稅 36*0.13-36*1/6*0.13=3.9
2022-06-07
你好問題是什么同學
2022-06-07
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