同學你好 計入營業外收入
因疫情,業主給我們公司免三個月的房租,要怎么賬務處理?之前我們每月都是按使用權資產來分攤的月,如借管理費用貸使用權資產累計折舊,借財務費用貸租賃負債未確認金融資產費用
#提問# 老師,我們公司租了一處廠房,租期為3年,22年9月底到期,21年前都是直接費用化的,22年開始調整了記賬方式,用的新科目有 使用權資產~融資租入固定資產 累計折舊科目 負債有租賃負債~未確認融資費用 和租賃負債款~租金負債款等科目,現在已經到期了,但是我使用權資產~融資租入固定資產還有余額,我需要怎么把它結轉成0呢?
請教一下 租入一個資產2023.5.15-2026.5.14 3年 每年15萬 這個月交了第一年的15萬 這個使用權資產確認怎么計算啊 開始確認的時候 分錄是 借:使用權資產 租賃負債-未確認融資費用 貸:租賃負債-租賃付款額 我不知道這個使用權資產和未確認融資費用 怎么算 能幫忙給個計算過程嗎
使用新租賃準則:用租賃負債科目,入賬的廠房租金, 未收到發票,是計預付賬款。還是繼續使用科目:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物呢? ---------- 之前每個月收到發票入賬分錄是這樣的: 借:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物 借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額_專用發票 貸:銀行存款 借:管理費用-租賃費 貸:使用權資產累計折舊_廠房及建筑物 借:財務費用_利息支出 貸:租賃負債_未確認融資費用_廠房及建筑物
老師,我們公司4.1開始租了辦公室,每個月租金23800.00,租三年,(p/a,5%,3)=2.723 ,借:使用權資產 融資租賃-未確認融資費用 貸:融資租賃-租賃付款額 23800.0×12×3 不知道使用權資產和未確認融資費用的金額怎么計算,其他案例都是年末付款的,我們這個是提前預下個月租金,不知道金額應該怎么計算
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
老師,現在做借:管理費用 -10000 貸營業外收入10000 ?
同學你好 不對 你的分錄不平
借:管理費用 10000 借:財務費 3000 貸:使用權資產累計折舊10000 貸:租賃負債未確認金融資產費:3000 現在免租為:借:管理費用 -10000 借:財務費 -3000 貸 :營業外收入嗎?
如果是貸:營業外收入-13000嗎,也不對
老師分錄應怎么做?
同學你好 這個是對的
營業外收入為貸方負數,不是虧損了嗎
同學你好 計入借方營業外支出