同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理400 借,累計(jì)折舊600 貸,固定資產(chǎn)1000 2 借,固定資產(chǎn)清理5 貸,銀行存款5 3 借,銀行存款880 貸,固定資產(chǎn)清理800 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)80 4 借,固定資產(chǎn)清理395 貸,資產(chǎn)處置損益395 該固定資產(chǎn)的處置凈收益為多少萬元——395
某企業(yè)處置一項(xiàng)固定資產(chǎn)收回的價(jià)款為100萬元該資產(chǎn)原價(jià)為150萬元以累積折舊60萬元計(jì)提減值準(zhǔn)備15萬元處置發(fā)生清理費(fèi)用三萬元不考慮其他因素處置該資產(chǎn)對(duì)當(dāng)期利潤總額的影響金額為多少萬元
甲公司對(duì)賬面原值為1000萬元,累計(jì)折舊為600萬元的一棟房屋進(jìn)行處置。處置時(shí)發(fā)生不含增值稅的相關(guān)處置費(fèi)用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產(chǎn)的處置凈收益為( )萬元 A.395 B.400 C.405 D.475
甲公司對(duì)賬面原值為1000萬元,累計(jì)折舊為600萬元的一棟房屋進(jìn)行處置。處置時(shí)發(fā)生不含增值稅的相關(guān)處置
處置固定資產(chǎn):甲公司對(duì)賬面原值為1000萬元,累計(jì)折舊為600萬元的一棟房屋進(jìn)行處置。處置時(shí)發(fā)生不含增值稅的相關(guān)處置費(fèi)用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產(chǎn)的處置凈收益為多少萬元,并編制會(huì)計(jì)分錄。
處置固定資產(chǎn):甲公司對(duì)賬面原值為1000萬元,累計(jì)折1為600萬元的一棟房屋進(jìn)行處置。處置時(shí)發(fā)生不含增值稅的相關(guān)處置費(fèi)用5萬元,取得處置收入800萬元,增值稅80萬元。該固定資產(chǎn)的處置凈收益為多少萬元,并編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
公司沒有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎