你好,如果增值稅稅率是13%,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額=15萬*13%=1.95萬
老師,這題分錄怎么寫。 (1)6月5日動產(chǎn)在建工程領(lǐng)用一批原材料,該批材料采購成本400萬元,采購時支付增值稅進項稅額52萬元,領(lǐng)用時該批材料計稅價格為600萬元。
H企業(yè)領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利消費,該批原材料的成本為60000元,購入時支付的增值稅進項稅額為7800元.
領(lǐng)用本公司原材料一批,價值15萬元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為
安裝設(shè)備時領(lǐng)用本公司原材料一批價值5萬元,購進該批原材料時應(yīng)支付的進項稅額為8500元。會計分錄怎么寫?
建造辦公樓領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料 50000元, 該批原材料購進時支付的增值稅額 為6500元。應(yīng)繳納的增值稅是多少呢
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?