你好 借:固定資產(chǎn)清理?,?累計折舊??,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?,?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?? 借:營業(yè)外支出?,??貸:固定資產(chǎn)清理
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)要怎么處置掉,原值38萬,累計折舊36萬,凈值2萬。折舊已提完,可以按報廢處理嗎?如何做分錄。需不需要繳稅
老師好,業(yè)務(wù)場景如下: 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理,無處置收入,賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理,且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時,資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎?
請教一下 固定資產(chǎn)報廢處理 原值53267 ,已累計折舊,51103.06,凈值2163.94 處理收入1000元 我這邊需要如何記賬處理?
老師,您好,單位有一批資產(chǎn)做報廢,假如原值100,累計折舊80,凈值20,怎么做賬? 把這批資產(chǎn)處理以后,得到收入是10元,又怎么記賬?
固定資產(chǎn)報廢問題:報廢一批服務(wù)器,賬面都已經(jīng)折舊完了,沒有凈殘值了(假如原值5萬,累計折舊5萬)。然后賣出給廠家回收5000元,這個分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師第三步 我們的賬務(wù)科目是這樣子我要如何選擇記賬呢
營業(yè)外支出
你好,第三步的分錄是 借:營業(yè)外支出?,??貸:固定資產(chǎn)清理
二級科目如何選擇 鄒老師
你好,是選擇第二個
固定資產(chǎn)清理科目二級選擇哪個呢?
你好,固定資產(chǎn)清理,二級科目可以是:固定資產(chǎn)清理—某某固定資產(chǎn)?
我們的固定資產(chǎn)清理二級科目是這個 要如何選擇!老師
你好,選擇最后一個明細(xì)?
老師這樣子對了嗎 1、借:固定資產(chǎn)清理/凈值損失 2163.94 累計折舊 51103.06 貸:固定資產(chǎn) 53267 2、借:銀行存款 1000 貸:固定資產(chǎn)清理/損失結(jié)轉(zhuǎn)884.96 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅(銷項稅) 115.04 3、借:營業(yè)外支出/固定資產(chǎn)報廢損失1278.98 貸:固定資產(chǎn)清理/凈值損失 1278.98
你好,是的,是這樣處理的?
老師 無凈值的固定資產(chǎn)報廢處理收入是不是直接這樣子記賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入/固定資產(chǎn)報廢利得 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅(銷項稅)
你好,是的,是這樣的
老師你好 我這邊凈值2163.9 那我報廢有收入,我這邊報廢損失的金額為什么還是2163.9元呢
你好,凈值2163.9,報廢收入是多少呢??
1000(金額884.96 稅額115.04)
你好,那損失金額應(yīng)當(dāng)是2163.9 —884.96? 才是啊?
這部分金額(2163.9-884.96=1278.98元)1278.98就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎?
你好,是的,是這樣的