你好同學(xué),我看這兩個(gè)問(wèn)題都是你問(wèn)的,我都借到了,然后答案已經(jīng)發(fā)給你了,你看一下。
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說(shuō)?
進(jìn)項(xiàng)稅從待認(rèn)證,到認(rèn)證,抵扣,交稅等等一系列的會(huì)計(jì)分錄是什么
進(jìn)項(xiàng)稅從待認(rèn)證,到認(rèn)證,抵扣,交稅等等一系列的會(huì)計(jì)分錄是什么
待認(rèn)證要是轉(zhuǎn)已抵扣呢,就是從未抵扣到已抵扣然后交稅這一系列的分錄怎么寫(xiě)啊
借:原材料、庫(kù)存商品等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 這個(gè)不通過(guò)待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎?
怎樣算所得稅費(fèi)用,并得出凈利潤(rùn)?
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來(lái)算呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計(jì)提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個(gè)月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費(fèi)用?需要繳納個(gè)稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫(xiě)行次填寫(xiě)得不準(zhǔn)確,并沒(méi)有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報(bào)銷(xiāo)都掛的其他應(yīng)收款,期末借方一直有余額,應(yīng)該怎么平帳,這樣做的話是不是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類(lèi)?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤(rùn)太高了,計(jì)提25的打板費(fèi)正常嗎
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過(guò)了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過(guò)了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎