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華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產經營需要,以自營方式建造一棟材料倉庫,發生業務如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領用本單位生產的水泥一批用于工程建設,該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領用本單位外購原材料一批用于工程建設,原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應付工程人員薪酬50000元。(6)2019年8月31日,該倉庫達到預定可使用狀態,預計使用年限為20年,預計凈殘值為20000元,采用年限平均法計提折舊。(7)假如2024年12月31日,該倉庫遭遇火災被焚毀,用銀行存款支付自行清理費用10000元,殘料估計價值20000元,驗收入庫。經保險公司核定應賠償損失為70000元,尚未收到賠款。華宇公司確認了該倉庫的毀損損失。要求:(1)編制華宇公司2019年度與上述業務相關的會計分錄。(2)編制華宇公司2024年12月31日清理該倉庫的會計分錄。

2022-05-27 08:27
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-27 10:03

你好! 借工程物資200000 進項稅26000 貸銀行存款 2.借在建工程200000 貸工程物資 3.借在建工程40000 貸庫存商品 4.借在建工程30000 貸原材料 5.借在建工程50000 貸應付職工薪酬 6.借固定資產320000 貸在建工程 折舊320000-20000/20/12×64=80000 7.借其他應收款70000 原材料20000 營業外支出160000 貸固定資產清理(320000-80000)=240000 銀行存款10000 轉入清理分錄 借固定資產清理240000 折舊80000 貸固定資產320000

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你好! 借工程物資200000 進項稅26000 貸銀行存款 2.借在建工程200000 貸工程物資 3.借在建工程40000 貸庫存商品 4.借在建工程30000 貸原材料 5.借在建工程50000 貸應付職工薪酬 6.借固定資產320000 貸在建工程 折舊320000-20000/20/12×64=80000 7.借其他應收款70000 原材料20000 營業外支出160000 貸固定資產清理(320000-80000)=240000 銀行存款10000 轉入清理分錄 借固定資產清理240000 折舊80000 貸固定資產320000
2022-05-27
你好,是需要做這個業務的分錄嗎??
2022-05-07
您好 借:工程物資200000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額26000 貸:銀行存款 226000 借:在建工程 200000 貸:工程物資200000 借:在建工程40000 貸:庫存商品40000 借:在建工程30000 貸:原材料30000 借:在建工程50000 貸:應付職工薪酬50000
2022-05-07
你好 1,借:工程物資,,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程,貸:工程物資 3,借:在建工程,貸:庫存商品 4,借:在建工程,貸:原材料 5,借:在建工程,貸:應付職工薪酬
2022-05-07
同學您好 資料1 購入工程物資應該是200萬吧?因為增值稅稅額26萬
2022-06-02
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