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Q

根據某企業12月份發生的經濟業務編制會計分錄。 1、國家投資新機器一臺,原價32000元。   2、歸還流動資金借款20000元。   3、采購材料一批,價款19000元,運費800元,裝卸費200元,增值稅進項稅額3230元,均以銀行存款支付。  4、上述材料驗收入庫,按實際采購成本轉賬。   5、根據發出材料匯總表分配材料費用,其中:產品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元。   6、結算本月應付職工工資,其中:生產工人工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元。   7、從存款中提取現金10000元,當即支付工資。 8、按前述工資總額的14%分別提取職工福利費。  9、以銀行存款390元購買辦公用品,當即交廠部職能科室使用。   10、預提車間租入固定資產租金890元。   11、攤銷前已預付,但應由本月負擔的廠部固定資產修理費500元。   12、月終提取車間固定資產折舊費2000元,廠部固定資產折舊費1000元。   13、將本月發生的制造費用8030元轉入生產成本賬戶

2022-05-26 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-26 20:11

1借固定資產32000 貸實收資本32000

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:11

2借短期借款20000 貸銀行存款20000

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:12

3借在途物資20000 應交稅費應交增值稅進項稅額3230 貸銀行存款23230

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:12

4借原材料20000 貸在途物資20000

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:13

5借生產成本24120 制造費用4000 管理費用2000 貸原材料30120

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快賬用戶2218 追問 2022-05-26 20:13

第三題運費不能抵扣嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:13

6借生產成本8000 制造費用1000 管理費用1000 貸應付職工薪酬10000

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:14

7借庫存現金10000 貸銀行存款10000

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:14

借應付職工薪酬10000 貸庫存現金10000

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:16

8借生產成本1120 管理費用140 制造費用140 貸應付職工薪酬1400

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:17

9借管理費用390 貸銀行存款390

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:17

10借制造費用890 貸預提分手890

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:17

11借制造費用500 貸預提分手500

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:18

12借制造費用2000 管理費用1000 貸累計折舊3000

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:18

13借生產成本8000 貸制造費用8000

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快賬用戶2218 追問 2022-05-26 20:19

請問第三題運費不能抵扣嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:19

題目沒有說呀不用了

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快賬用戶2218 追問 2022-05-26 20:20

好了 第三題用材料采購還是在途物資

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快賬用戶2218 追問 2022-05-26 20:20

她不是采購材料嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:20

在途物資,實際成本

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快賬用戶2218 追問 2022-05-26 20:21

好的學習

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快賬用戶2218 追問 2022-05-26 20:21

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-26 20:22

不客氣麻煩給與五星好評

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1借固定資產32000 貸實收資本32000
2022-05-26
您好,同學 ,您的問題是什么
2022-08-05
6.借原材料乙材料4萬借應交稅費,應交增值稅4萬乘,以13%貸應付票據。 7.借生產成本運輸費600,貸庫存現金600。 8.借銀行存款3000,貸應收賬款3000。 9.借應交稅費應交增值稅1000貸銀行存款1000。 10.借生產成本社保非產品1000借生產成本,B產品1000,借制造費用300借管理費用10貸應付職工薪酬。
2022-06-09
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