您好,是的,您的處理是正確的。
2021年制造業延緩繳納50%的稅費 11月扣10月份 本來是全額扣的,不想要享受這個延緩,后來稅局退回來50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費 貸銀行存款 現在退回來是借:銀行存款 貸 應交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應交款-附加費 就行了吧?當月的話倒一下就可以了么?
老師 去年11月份繳納的稅費當時借:應交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 當月因為緩交政策又退回來了 做了 借 銀行存款 貸 應交稅費 未交增值稅對嗎
老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應交稅費 /未交增值稅 應交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調賬呢
上月未交的增值稅做賬是時:借 :應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納增值稅后做賬時 是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
老師,我交的增值稅,因為緩交政策退回來了,借:銀行存款(藍字)貸:應交稅費—應交增值稅(紅字)嗎?
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
2月份繳納10月份的稅費 借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款 對嗎
2月份 沒有進項 沒有銷項 就是繳納了10月份的 增值稅 需要做 結轉稅金分錄嗎
交稅的分錄是借應交稅費貸銀行存款。
那我 2月份 這樣做的 這月怎么更改呢
。二月份你做的分錄是對的。 不就是把緩交的稅款再交上嗎?對
老師 我1月份應交稅費5085.97 2月份就繳納了 去年10月份的應交稅費 10273.76元 應交稅費教育附加1232.85元 那資產負債表2月份應交稅費項目金額是多少
二月期初的應交稅費金額減去二月份交的應交稅金的金額,
應交稅金 包括教育費附加 地方教育附加 城建稅 對嗎
。包括的就看應交稅費這個科目。