你好 ;? 你3月 做 :借銀行存款貸主營業務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你4月開票 的稅額和不含稅金額 與無票收入一致的話; 你做: 借主營業務收入- 無票收入 貸主營業務收入- 開票收入? ?
3月份申報的無票收入,繳納增值稅,4月份開具無票收入發票,在3月份分錄怎么做?需要把銷項稅額做到3月么,開具發票后怎么處理
我公司是一般納稅人,3月份做了無票收入10萬,在4月份的時候補開了發票10萬,那在申報4月份收入時,怎么沖減3月份申報的無票收入
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入100萬申報增值稅了,10月份時收到工程款100萬,并把發票開給對方了,10月份開具的100萬發票就是3月份申報無票收入的100萬,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發票正數分,再做一筆沖字分錄,麻煩老師細看分錄指導謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
老師,我二月份的賬上有一筆常規收入,當月沒有開具增值稅專用發票,待3月份開具,那么在申報2月份增值稅時收入是按含稅金額申報。到申報3月份增值稅時這筆又開了發票,這種怎么處理
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
應該稅費應交增值稅的末及科目放到哪里呢
哦,知道了,銷項稅額,謝謝
?你好;? 是的 。? ? ? ? 對的哈; 三級科目是銷項稅? ?