您好,固定資產清理。 1、報廢轉出時 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 2、出售報廢資產收入 借:銀行存款等 貸:固定資產清理 3、結轉清理凈損益 (1)屬于凈收益 借:固定資產清理 貸:營業外收入 (2)屬于凈損失 借:營業外支出 貸:固定資產清理
固定資產毀損是通過待處理財產損益還是固定資產清理,(下圖答案有A)
報廢固定資產是通過固定資產清理,盤盈固定資產是通過以前年度損益調整啊?
提前報廢固定的用待處理財產損益還是固定資產清理?
固定資產報廢通過“待處理財產損益”嗎
固定資產盤虧記待處理財產損益,固定資產盤盈記以前年度損益調整,對嗎
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
為何不是走清理科目吖
您好, 行政事業單位固定資產報廢會計分錄, (一)固定資產報廢的會計處理 運用“待處理財產損溢”科目,將待處理的固定資產轉入, 借:待處理財產損溢-待處理財產價值, 借:待處理財產損溢 -處理凈收入, 借:固定資產累計折舊, 貸:固定資產, 報經批準核銷時, 借:資產處置費用, 貸:待處理財產損溢-待處理財產價值, 貸:待處理財產損溢-處理凈收入, 處理完畢有收入的, 借:應繳財政款, 貸:待處理財產損溢-待處理財產價值, 貸:待處理財產損溢-處理凈收入。