您好,是的。請(qǐng)問有什么可以幫到您的
報(bào)廢固定資產(chǎn)是通過固定資產(chǎn)清理,盤盈固定資產(chǎn)是通過以前年度損益調(diào)整啊?
老師,固定資產(chǎn)盤盈為什么要繳納所得稅,不是以前年度損益調(diào)整的問題,如果當(dāng)期的固定資產(chǎn)盤盈不能算是以前年度吧,不應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整,還是要繳納所得稅
固定資產(chǎn)盤盈為什么通過以前年度損益調(diào)整科目?以前年度損益調(diào)整科目不是專門調(diào)損益的?這里固定資產(chǎn)盤盈不影響損益啊?
固定資產(chǎn)盤虧記待處理財(cái)產(chǎn)損益,固定資產(chǎn)盤盈記以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎
我單位是高新技術(shù)企業(yè)(軟件技術(shù)服務(wù)),軟件是外包的(技術(shù)服務(wù)合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術(shù)服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個(gè)人銷售一臺(tái)空調(diào)5000元,國(guó)補(bǔ)500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發(fā)貨,客戶到我們公司走國(guó)補(bǔ)刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應(yīng)收賬款國(guó)補(bǔ)500元 貸其他應(yīng)付款300元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5200元 這樣做對(duì)嗎
老師,印花稅是怎么計(jì)提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負(fù)是2%,那我當(dāng)期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請(qǐng)問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗(yàn)證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計(jì)開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計(jì)提工資?
老師,我想問一下,一個(gè)總公司帶著兩個(gè)分公司,這三個(gè)公司都是獨(dú)立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報(bào),就地繳納的備案,然后這三個(gè)公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財(cái)務(wù)報(bào)表,那我想問一下,各自的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個(gè)公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目和未分配利潤(rùn)同時(shí)減了,那利潤(rùn)表是減哪個(gè)項(xiàng)目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
那為什么有個(gè)題目說它們通過待處理財(cái)產(chǎn)損益
企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯(cuò)處理。盤盈的固定資產(chǎn)通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。
請(qǐng)問還有什么可以幫到您的么?