同學你好,其實看不可以再分包的,但是現實生活中,很多都這樣操作,你可以讓這個人去稅務局代開建筑勞務類的發票。
我們是勞務公司但不包扣勞務派遣,承接了一項建筑勞務,我們也把這項勞務承包給了個人,現在是由甲方把工程款代發職工工資的形式給了職工了,實際沒有錢進我們公賬的,但現在我們也要求這個我們發包出去的個人給我們提供“建筑勞務”的發票給了我們,但是實際我們是沒有給這個個人轉錢的啊!這個賬務老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
老師,我們是小規模建筑公司,現在一個380萬的項目是純勞務,甲供材,能不能把這個純勞務全部包給一個人做,由這個人去稅務局代開發票?
老師,,我們有一家一般納稅人建筑公司,我們是有勞務資質的,有個純勞務的工程想接,這個算不算清包工呀,可以按3%的專票開票給別人呀?只是不能抵扣進項
老師 請問我們是給甲方開的發票是加工費 我們分包給一個建筑勞務公司給我們做 純人工他給我們開的發票是建筑服務*勞務費 這樣可以嗎?
請教老師,我小規模建筑類的勞務公司,這個月開票出去,開建筑服務,勞務工程30萬,實際上這項工程是給一個人承包過去了的,現在給我開勞務費28萬,我記入成本可以嗎?
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
全部由一個人做這個工程合理不?通常能這樣操作?
不太合理,但是稅務局不管你合理不合理,只要你三流一致 又合規得發票 一般不會說什么