你好,之前錯誤的憑證是什么,正確的應當是什么? 需要知道這兩個方面的信息,才知道具體該如何調整的?
老師,這道題360那個損益調整是怎么來的 麻煩詳細講一下,謝謝!
老師,跨年調整損益的分錄是怎么做的?麻煩解答的詳細一些哦,謝謝。
老師,這個A和B答案是怎么來的?麻煩老師幫忙詳細解答一下,謝謝啦
這題怎么解答 完整分錄怎么寫的謝謝老師麻煩解答一下
結轉增值稅的思路還是沒能理清,哪位老師能解答一下,什么情況下結轉?每階段怎么做分錄?麻煩詳細解答一下,謝謝老師!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
借了一筆短期借款,之后的還本息都是放在短期借款中,以至于最后出現了借方的余額,現在是要調整借方的余額。
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:以前年度損益調整—財務費用, 貸:短期借款
嗯嗯,是不是還得結轉以前年度損益調整呢?借:利潤分配-未分配利潤;貸:以前年度損益調整呢?
你好,是的,需要做這個結轉的分錄