甲企業(yè) 借銀行存款200 交易性金融資產(chǎn)-成本1000 貸固定資產(chǎn)清理1200 借固定資產(chǎn)清理1400 累計折舊400 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備200 貸固定資產(chǎn)2000 同時 借資產(chǎn)處置損益200 貸固定資產(chǎn)清理200
請問這題怎么解,麻煩老師寫下解答過程和分錄,謝謝!
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老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務(wù)報表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風(fēng)險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
乙企業(yè) 借固定資產(chǎn)1200 貸銀行存款200 交易性金融資產(chǎn)-成本600 -公允價值變動200 投資收益200
甲企業(yè)的分錄可以連在一起寫嗎
怎么貸固定資產(chǎn)清理是1200啊?不是1400嗎
為什么要借資產(chǎn)處置損益200
不可以的,必須分開寫的
我問為什么貸固定資產(chǎn)清理1200 不是1400嗎 能不能回答這個問題
公允價值才是計入固定資產(chǎn)清理