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公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品、原材料售價中不含增值稅。假定銷售商品、原材料和提供服務均符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結轉,不考慮其他因素。4月,公司發生如下交易或事項:(1)6日,銷售乙商品一批,按商品標價計算的金額為200萬元,由于是成批銷售,公司給予客戶10%的商業折扣并開具了增值稅專用發票,款項尚未收回。該批商品實際成本為150萬元。(2)20日,銷售的乙商品由于存在質量問題,客戶要求退回所購商品的50%,經過協商,公司同意了客戶的退貨要求,并按規定開具了增值稅專用發票(紅字),該批退回的商品已驗收入庫。(3)25日,銷售一批原材料,增值稅專用發票注明售價80萬元,款項收到并存入銀行。該批材料的實際成本為59萬元,已計提存貨跌價準備9萬元。(4)28日,以銀行存款支付本月咨詢費20萬元、短期借款利息10萬元、違約金5萬元。要求:根據資料,編制相關會計分錄。

2022-05-25 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-25 11:36

1借應收賬款203.4 貸主營業務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4

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齊紅老師 解答 2022-05-25 11:36

借主營業務成本150 貸庫存商品150

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齊紅老師 解答 2022-05-25 11:37

2借主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7 貸應收賬款101.7

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齊紅老師 解答 2022-05-25 11:37

借庫存商品75 貸主營業務成本75

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齊紅老師 解答 2022-05-25 11:37

3借銀行存款90.4 貸其他業務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4

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齊紅老師 解答 2022-05-25 11:37

借其他業務成本50 存貨跌價準備9 貸原材料59

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齊紅老師 解答 2022-05-25 11:38

4借管理費用20 財務費用10 營業外支出5 貸銀行存款35

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快賬用戶4nhx 追問 2022-05-25 14:18

第一題不太懂為什么是203.4稅費為什么是23.4不是20

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:19

20你怎么計算的具體的

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快賬用戶4nhx 追問 2022-05-25 14:21

200×0.10可以告訴我式子嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:22

那是商業折扣與這么什么關系 180*0.13=23.4

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快賬用戶4nhx 追問 2022-05-25 14:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:25

不客氣麻煩給與五星好評

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1借應收賬款203.4 貸主營業務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4
2022-05-25
1、借應收賬款203.4 貸主營業務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4 借主營業務成本150 貸庫存商品150 2、借主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7 貸應收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業務成本75 3、借銀行存款90.4 貸其他業務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4 借其他業務成本50 存貨跌價準備9 貸原材料59 4、借管理費用20 財務費用10 營業外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
1借應收賬款203.4 貸主營業務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4 借主營業務成本150 貸庫存商品150 2借主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7 貸應收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業務成本75 3借銀行存款90.4 貸其他業務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4 借其他業務成本50 存貨跌價準備9 貸原材料59 4借管理費用20 財務費用10 營業外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
你好,同學。你是什么問題。
2020-08-16
你好 1 借,應收賬款203.4 貸,主營業務收入180 貸,應交稅費一應增銷23.4 借,主營業務成本150 貸,庫存商品150 借,銀行存款201.6 借,財務費用1.8 貸,應收賬款203.4 2 借,主營業務收入30 借,應交稅費一應增銷3.9 貸,銀行存款33.9 3 借,銀行存款16.95 貸,其他業務收入15 貸,應交稅費一應增銷1.95 借,其他為業務成本10 貸,原材料10
2020-07-01
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