您好!可以的。操作沒問題
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對方 對方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票 請問下 這個發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
老師,我想問下,就是這個月購買方給我開了紅字信息表,我3月份開這個發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎??
老師,銷售方上月開具了專用發(fā)票,還沒給到購買方,這個月開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,還需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
我再問個問題,12月購買方A開了紅字發(fā)票信息表給銷售方B,1月份B才開負(fù)數(shù)發(fā)票,這個應(yīng)該怎么做賬呢
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務(wù)單據(jù)審批人是前任負(fù)責(zé)還是后任負(fù)責(zé)?
請問老師,計算季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細(xì)情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規(guī)模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進(jìn)貨1000條線,贈了250個膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應(yīng)該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發(fā)放所以沒有申報個稅,今天2月份發(fā)放 匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機(jī)器按照稅務(wù)規(guī)定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現(xiàn)在公司要注銷,固定資產(chǎn)賬面余額怎么處理?轉(zhuǎn)入那個科目?實際我們也沒賣機(jī)器的
老師,購買方發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做賬?
老師,我下個月,報5月稅時,還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還需要給退貨的稅補出來嗎?
你好!他給你紅字發(fā)票才做
老師,如果銷售方5月不給我開紅字發(fā)票,我6月報5月稅時就不用給進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,也不用補稅了。到時候銷售方哪個月給我開紅字發(fā)票,我哪個月在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在補稅吧
你好!是的。就是這個意思