你好,增值稅免稅是指的普票免稅,專票就不免增值稅
我們零售是免稅,但是開專票不是免稅的,進項圖書專票可以抵扣嗎
老師,免交增值稅公司開的是免稅普通發票,不能開具專用發票,也不能抵扣。現在公司拓展經營項目,但是新增的這個主營項目不是免交增值稅的項目,對方需要我們開具專用發票給他們。這樣可以申請專用發票嗎?會不會導致連免稅得那個營業收入也變成要交稅了啊?
是不是所有免增值稅的項目,只要給對方開了專票就不再享受免稅?
增值稅免稅是指的普票免稅么?還是這個項目免稅?比如:銷售古舊圖書,免稅項目如果開專票也就不免稅了是么?免稅項目可以凱專票不免稅么?
問題一:2022.4.1-2022.12.31,原適用3%小規模不突破500萬免征增值稅,這500萬是指無論開專票還是普票都免稅?如果開專票是就專票部銷售額不免還是?比如2022.11月某企業開了20張普票10張專票,那么是全征增值稅還是就這10張專票要交稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
即便是免稅項目也不在免稅對吧,
你好,對的,你的理解是對的
那今年直接不分行業項目,只要小規模普票就免稅了,這樣和之前免稅項目的免稅一樣么?
今年直接不分行業項目,只要小規模普票就免稅了,和去年的不一樣
我知道小規模政策不一樣,我的意思這個今年小規模的免稅政策和免稅項目,比如銷售古舊圖書,形式上是不是一樣的,有沒有差別,都是普票免稅這樣么?
銷售古舊圖書,形式上是一樣的