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某汽車廠為增值稅一般納稅人,2008年5月銷售小轎車200輛,不含稅單價12萬元/輛,同時負責運輸,取得運費收入0.5萬元/輛。本月購進材料取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,注明價款300萬元、增值稅51萬元。本月取得的相關發票均在本月認證并抵扣。計算5月應納增值稅稅額

2022-05-24 18:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 18:57

銷項稅額=200*12*13%+200*0.5*9%=321 進項稅額=51 應納增值稅額=321-51=270

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齊紅老師 解答 2022-05-24 18:58

你好,同學,1.8是原材料的成本啊,不是收入啊

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同學你好 計算5月應納增值稅稅額——200*12*13%加上200*0.5/(1%2B13%)*13%減51
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銷項稅額=200*12*13%+200*0.5*9%=321 進項稅額=51 應納增值稅額=321-51=270
2022-05-24
同學 銷項=200*12*13%%2B200*0.5*9% 進項=51 應納稅額=200*12*13%%2B200*0.5*9%-51
2022-05-24
銷項稅額=200*12*13%+200*0.5*9%=321 進項稅額=51 應納增值稅額=321-51=270
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你好,學員,具體哪里不清楚的
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