你好,沒有分攤不是嗎?沒有分攤不需要調增的,你在營業期分攤了之后再調整就可以了,您現在只需要在105080這個表格里面填寫長期待攤費用開辦費的第一個藍發生額就可以的。
工業制造業,籌建期,職工體檢餐補等福利費和找客戶的招待費也是計入長期待攤費用-開辦費么?年終福利費和招待費怎么處理?匯算清繳需要調增么?
企業在開辦階段,所有費用(薪酬,業務招待費是辦公費用)都計入了長期待攤費用,現在匯算清繳需要怎么調整呢
制造業,21年是籌建期,所有費用都在 長期待攤費用-開辦費這個科目中。匯算清繳需要把里面的招待費 福利費還有無票報銷的白條找出來申報么?去年沒有費用就一些手續費,利潤負60。如果調增是不是還得交稅?
去年企業籌建期,沒有收入。開辦費在長期待攤費用-開辦費核算,導致利潤表沒有費用,年終凈利潤是-67.今年報匯算清繳招待費需要從長期待攤費用中找出來然后調增么?按什么比例調?沒收入按招待費40%調么?還有沒有發票的白條報銷和職工福利都怎么處理?
匯算清繳,去年籌建期間,沒有費用。都在長期待攤費用-開辦費核算。年終凈利潤-67。調整招待費,福利費。在費用調整明細表怎么調?沒有帳上費用呀?招待費福利費和白條都是長期待攤費用開辦費中找出來的。
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
沒有分攤。去年都在長期待攤費用開辦費。今年三月開始分五年按月分攤的。那去年的匯算清繳什么都不用做么?去年籌建期間也有招待費,福利費,和白條報銷的情況。當時都在長期待攤費用中記錄。
你好,105080這個表格里面填寫就可以的。
表內賬載金額填寫什么?有買設備長期待攤費用1000多萬。都填寫到105080中么?是在長期待攤費用開辦費中,納稅調整一列填寫么?有個105000表,做納稅調整明細表的。這個表內需要填寫么?
你好,對的是的,是這么做的。第四大類開辦費就可以的。
我的所有開辦費都根據帳上年終金額填寫到表內么?在納稅調整金額一列填寫么?其它105000費用調整表,如圖。還要填寫么?
你好,對的是的,不需要填寫,只需要再105080這個表格就可以的 只填寫第一列發生額就可以。
其余表不用填寫,長期待攤費用開辦費一行,哪一列填寫?長攤一千多萬都填寫進去么?里面的招待費,福利費什么的是什么時候處理?今年有的收入結束開辦期的。
只需要再105080這個表格就可以的 只填寫第一列發生額就可以 填寫第一列,收到嗎?全部填寫進去的,你有多少填寫多少。
里面的招待費、福利費都在這里面。
明年匯算清繳的時候再調增。
第一列綠色的,應該自動代入的數據,不能自己填寫。等于去年就按報表填寫不需要做調整。全部放到明年匯算清繳,到時候招待費,福利費和白條都是調去年籌建期和今年兩年數據對么?
現在看下它自動取書嗎?第一列。
對的是的,是這么做的。
105080就在長期待攤費用第一列,原值按負債表填寫了,其余表105000納稅調整明細表和105050職工薪酬調整的調整明細表都不用填吧?都是明年做今年匯算清繳時再調么?去年沒有開辦費攤銷,即使有招待費,105080這個表納稅調整一列也不需要填寫吧?
你好,對的是的,其他的打開保存一下就可以的。