你好,同學(xué),籌辦期間按照60%稅前扣除,沒有發(fā)票的白條不能稅前扣除需要納稅調(diào)整,職工福利按照工資的14%稅前扣除,超過的納稅調(diào)整,職工薪酬匯算清繳是有單獨的職工薪酬表填的!把實際數(shù)據(jù)填了會自動調(diào)整的金額!
工業(yè)制造業(yè),籌建期,職工體檢餐補等福利費和找客戶的招待費也是計入長期待攤費用-開辦費么?年終福利費和招待費怎么處理?匯算清繳需要調(diào)增么?
制造業(yè),21年是籌建期,所有費用都在 長期待攤費用-開辦費這個科目中。匯算清繳需要把里面的招待費 福利費還有無票報銷的白條找出來申報么?去年沒有費用就一些手續(xù)費,利潤負60。如果調(diào)增是不是還得交稅?
去年企業(yè)籌建期,沒有收入。開辦費在長期待攤費用-開辦費核算,導(dǎo)致利潤表沒有費用,年終凈利潤是-67.今年報匯算清繳招待費需要從長期待攤費用中找出來然后調(diào)增么?按什么比例調(diào)?沒收入按招待費40%調(diào)么?還有沒有發(fā)票的白條報銷和職工福利都怎么處理?
匯算清繳,去年籌建期間,沒有費用。都在長期待攤費用-開辦費核算。年終凈利潤-67。調(diào)整招待費,福利費。在費用調(diào)整明細表怎么調(diào)?沒有帳上費用呀?招待費福利費和白條都是長期待攤費用開辦費中找出來的。
制造業(yè),去年籌建期。沒有收入,費用都在長期待攤費用開辦費核算。22年開始按月分攤。開辦費中有招待費和白條的報銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開辦費按負債表填寫即可?等做22年匯算清繳時再把21年招待費和白條福利費等做調(diào)整?
105000和105080么?沒有收入,所有費用都在長期待攤費用開辦費中,填表帳載金額怎么填寫?圖中是105000和105080。在哪里填寫呢?
同學(xué),你的職工福利應(yīng)該是填a105050那個表。業(yè)務(wù)招待費填寫105000表
105080是固定資產(chǎn)的表,不是費用的表