你好! 1. 通過勞務公司開勞務票, 借工程施工…人工費 貸應付賬款 2.支付工人工資給勞務公司, 借應付賬款 貸銀行存款
老師,我們是建筑勞務公司,支付給項目工人的勞務費怎么入賬
老師你好,建筑行業,項目上付的農民工人工資,我們是付款到勞務公司的,然后由勞務公司代發,錢已經付給了勞務公司,但是勞務公司還沒提供發票給我們,這個要怎么做賬呢?
支付給勞務公司,代繳勞務派遣人員社醫保,勞務公司開勞務發票給我們,這筆賬出去,怎么做分錄?需要通過應付職工薪酬嗎?
請問一下老師,我公司支付給勞務派遣公司代替我公司支付給勞務派遣員工的工資(勞務派遣公司的員工,給我公司工作,勞務派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務派遣公司工資。)怎么做賬?
老師早上好! 請問建筑公司通過勞務公司開勞務票,我司再支付工人工資給勞務公司,他們在幫我支付給工人。支付錢怎么入賬,收到勞務票又要怎么做?需不需要結轉什么的?
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發票,要怎么開呢
費用明細了有個汽車費用,交的車險還需不需要在設個車險的明細科目
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數量超出庫存數量,公司內部需要調賬,把那個多開數量調整出來,調賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發票,應該如何入賬,發票內容是買電腦贈送打印機,電腦 金額 5000 稅額是650 打印機金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機我應該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
這樣我的應付職工薪酬不是還沒少嗎
你的分錄是怎么做的呢
就是不知道怎么做才請教老師,老師應該怎么做呢
做上面的分錄,就可以了, 不用通過應付職工薪酬科目核算的
但是我們事實就是付的已經計提的工人工資,這樣會使工資越來越多
這部分工人實質上,具有勞務派遣的性質了(不用再計提工資的)