我只發生了財務費用手續費24.8是不是應該填在納稅調整表的23行傭金和手續費支出
請問匯算清繳A104000 期間費用明細表中第六行的傭金和手續費包含企業支付給電商平臺的銷售傭金嗎? 企業支付給電商平臺的銷售傭金是填列在這里嗎? 如果填寫在這第六行的傭金和手續費的話,是不是連帶著還需要填寫A105000納稅調整項目明細表 第23行次,然后根據傭金收入5%限額納稅調增呢
三、1.您單位申報表A102010《一般企業成本支出明細表》第17行“非流動資產處置損失”為:【1566.55】元; 2.您單位申報表A102010《一般企業成本支出明細表》第18行“非貨幣性資產交換損失”為:【0】元; 3.您單位申報表A102010《一般企業成本支出明細表》第19行“債務重組損失”為:【0】元; 4.您單位申報表A102010《一般企業成本支出明細表》第20行“非常損失”為:【0】元; 5.您單位申報表A102010《一般企業成本支出明細表》第24行“壞賬損失”為:【0】元; 6.您單位申報表A102010《一般企業成本支出明細表》第25行“無法收回的債券股權投資損失”為:【0】元; 7.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第8行“財產損耗、盤虧及毀損損失_管理費用”為:【0】元,“財產損耗、盤虧及毀損損失_銷售費用”為:【0】元。 8.您單位申報表A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》第29行1列“合計-資產損失的賬載金額”為:【0】元; 9.您單位以上1-7項合計數大于申報的資產損失賬載金額。請核實。那我還應該填哪個數
匯算清繳風險提示:1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第1列“銷售費用中傭金與手續費”為:【0】元; 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第3列“管理費用中傭金與手續費”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第23行第1列“傭金和手續費支出賬載金額”為:【24.8】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》銷售費用中傭金與手續費、管理費用中傭金與手續費合計數,與A105000《納稅調整項目明細表》中傭金和手續費支出賬載金額不一致,請核實。
1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第1列“銷售費用中資產折舊攤銷費”為:【2181.94】元; 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第3列“管理費用中資產折舊攤銷費”為:【181205.64】元; 3.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為:【183387.58】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的資產折舊攤銷費合計數應小于等于A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中資產折舊攤銷費賬載金額,請核實。
你單位企業所得稅年度納稅申報表附表A104000《期間費用明細表》“銷售費用中職工薪酬”+“管理費用中職工薪酬”大于A105000《納稅調整明細表》“職工薪酬賬載金額”。企業在期間費用明細表中所列銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數不應大于納稅調整表中職工薪酬賬載金額,請核實。
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師好,我現在做總賬,財務總監想讓我去做融資,這個應該同意嗎?會不會有什么風險?
要去面試環境科技類公司,請問會計學堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會囤貨導致進項一直大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,如果全部做庫存商品又會導致資產可能會超過5000萬,應該怎么做好啦?
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
老師在嗎?
你好,財務費用,手續費你需要調增嗎?如果是的話,在30欄里面,不要在23。
不需要吧,但是去年提示讓這么寫的,今天又提示不讓這么寫了
需要的話,你只需要在財務費用里面填寫就可 納稅調整明細表,不要填。